DFB/22/0388 |
bravčové mäso |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
67,00 € |
27.06.2022 |
|
|
05.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0694 |
materiál na údržbu |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
TRIBE kom. spol. |
31688101 |
|
67,64 € |
02.11.2022 |
|
|
12.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0071 |
mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o. |
36171093 |
|
68,08 € |
08.02.2022 |
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0633 |
rôzne potravinové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
68,16 € |
06.10.2022 |
|
|
21.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0674 |
mliečne výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
68,98 € |
25.10.2022 |
|
|
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0048 |
bravčové mäso |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
69,15 € |
01.02.2022 |
|
|
07.02.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0724 |
mliečne výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
70,12 € |
10.11.2022 |
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0324 |
mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o. |
36171093 |
|
71,42 € |
01.06.2022 |
|
|
16.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0477 |
mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o. |
36171093 |
|
71,66 € |
05.08.2022 |
|
|
18.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0178 |
on line školenie Nové fin.výkazy |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
71,70 € |
01.04.2022 |
|
|
11.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0522 |
epoxidová živica |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Twin-service s.r.o. |
47130318 |
|
72,00 € |
22.08.2022 |
|
|
25.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0753 |
ovocie a zelenina |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
AGROMIX V.O.S. s.r.o. |
31719627 |
|
72,00 € |
22.11.2022 |
|
|
08.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0001 |
bravčové mäso |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
72,02 € |
10.01.2022 |
|
|
26.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0038 |
mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o. |
36171093 |
|
72,58 € |
26.01.2022 |
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0653 |
|
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
ELEKTROSERVIS VV, s.r.o. |
44602731 |
|
74,00 € |
14.10.2022 |
|
|
21.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0619 |
materiál na údržbu |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Fober Ondřej-FOBER |
34331956 |
|
75,05 € |
03.10.2022 |
|
|
11.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0292 |
mliečne výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
75,90 € |
16.05.2022 |
|
|
24.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0084 |
hovädzie a kuracie mäso |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
75,91 € |
14.02.2022 |
|
|
25.02.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0589 |
revízia bleskozvodu na objekte bytový dom č.p. 299 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
ELEKTRO, Jozef Tkáč |
10677691 |
|
76,00 € |
20.09.2022 |
|
|
29.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0309 |
mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o. |
36171093 |
|
79,74 € |
27.05.2022 |
|
|
03.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0481 |
bravčové a kuracie mäso |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
81,71 € |
05.08.2022 |
|
|
18.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0387 |
mesačník DUO - dane, účtovníctvo, odvody 2023 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Poradca, s.r.o |
36371271 |
|
82,00 € |
24.06.2022 |
|
|
01.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0341 |
mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o. |
36171093 |
|
82,50 € |
08.06.2022 |
|
|
16.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0147 |
bravčové mäso |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
84,07 € |
17.03.2022 |
|
|
25.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0438 |
jahody |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
AGROMIX V.O.S. s.r.o. |
31719627 |
|
84,24 € |
18.07.2022 |
|
|
02.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0806 |
internet + magenta office NOVEMBER |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Slovak Telekom, a.s. / T com |
35763469 |
|
84,72 € |
08.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0121 |
|
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Slovak Telekom, a.s. / T com |
35763469 |
|
84,90 € |
08.03.2022 |
|
|
11.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0560 |
t-com internet 9/22 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Slovak Telekom, a.s. / T com |
35763469 |
|
84,91 € |
08.09.2022 |
|
|
11.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0628 |
internet + magenta office |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Slovak Telekom, a.s. / T com |
35763469 |
|
85,07 € |
06.10.2022 |
|
|
21.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0717 |
internet a telefóny 10/2022 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Slovak Telekom, a.s. / T com |
35763469 |
|
85,27 € |
08.11.2022 |
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |