DFB/22/0703 |
bravčové, hovädzie a kuracie mäso |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
263,38 € |
07.11.2022 |
|
|
12.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0671 |
bravčové a kuracie mäso |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
263,39 € |
25.10.2022 |
|
|
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0473 |
mopy na upratovanie |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
ADLERR, s.r.o. |
36710369 |
|
265,20 € |
01.08.2022 |
|
|
12.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0242 |
hovädzie a kuracie mäso |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
266,18 € |
26.04.2022 |
|
|
28.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0852 |
bravč. a hov. mäso |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
266,85 € |
16.12.2022 |
|
|
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0083 |
|
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. |
30414253 |
|
266,99 € |
11.02.2022 |
|
|
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0263 |
|
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. |
30414253 |
|
268,63 € |
05.05.2022 |
|
|
18.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0661 |
školenie PhDr. Sabol, Mgr. Vargová, PhDr. Lešková |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
|
270,00 € |
19.10.2022 |
|
|
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0451 |
chlieb a pečivo, pekárske a cukrárske výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. |
30414253 |
|
270,43 € |
22.07.2022 |
|
|
02.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0382 |
mrazené nanuky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
271,32 € |
24.06.2022 |
|
|
05.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0502 |
mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o. |
36171093 |
|
271,91 € |
15.08.2022 |
|
|
24.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0249 |
mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o. |
36171093 |
|
271,96 € |
29.04.2022 |
|
|
06.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0151 |
pekárenské výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. |
30414253 |
|
272,94 € |
17.03.2022 |
|
|
25.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0601 |
rôzne potravinové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
273,14 € |
26.09.2022 |
|
|
11.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0325 |
skriňa na izbu prijímateľa |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Peter Babinčák - TRI ES |
40998681 |
|
275,00 € |
01.06.2022 |
|
|
16.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0669 |
mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o. |
36171093 |
|
275,09 € |
25.10.2022 |
|
|
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0424 |
bravčové a hovädzie mäso |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
275,50 € |
11.07.2022 |
|
|
02.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0602 |
rôzne potravinové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
275,95 € |
26.09.2022 |
|
|
11.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0284 |
pekárske a cukrárske výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. |
30414253 |
|
279,07 € |
12.05.2022 |
|
|
18.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0480 |
|
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
279,31 € |
05.08.2022 |
|
|
18.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0196 |
čistenie interiéru služ.mot.vozidiel OPEL VIVARO a CITROEN JUMPER |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Pavol Kerekeš - AUTO - KEPA |
41388372 |
|
280,00 € |
06.04.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0351 |
Slovnaft gold karty nákup PHM / 5/2022 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
281,32 € |
09.06.2022 |
|
|
11.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0356 |
mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o. |
36171093 |
|
282,28 € |
13.06.2022 |
|
|
18.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0202 |
mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o. |
36171093 |
|
283,39 € |
07.04.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0574 |
mäso |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
284,77 € |
12.09.2022 |
|
|
11.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0036 |
bravčové a hovädzie mäso |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
285,19 € |
26.01.2022 |
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0231 |
mrazené polotovary |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
285,48 € |
21.04.2022 |
|
|
28.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0825 |
maslo |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
286,77 € |
13.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0340 |
mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o. |
36171093 |
|
287,44 € |
08.06.2022 |
|
|
16.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0476 |
pekárske a cukrárske výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. |
30414253 |
|
287,87 € |
04.08.2022 |
|
|
12.08.2022 |
|
|
Faktúra |