DFB/21/0565 |
st com 4885790+4495225,234,238+internet 8/2021 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Slovak Telekom, a.s. / T com |
35763469 |
|
103,86 € |
08.09.2021 |
|
|
24.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0434 |
mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
103,94 € |
16.07.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0640 |
mrazené potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
104,76 € |
08.10.2021 |
|
|
19.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0717 |
mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
105,32 € |
08.11.2021 |
|
|
11.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0423 |
mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
105,34 € |
12.07.2021 |
|
|
24.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0866 |
mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
105,41 € |
17.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0449 |
bravčové mäso |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
HO&PE FAMILY, s.r.o. |
44360991 |
|
105,50 € |
26.07.2021 |
|
|
10.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0701 |
mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
105,60 € |
03.11.2021 |
|
|
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0197 |
chlieb a pečivo |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. |
30414253 |
|
105,66 € |
08.04.2021 |
|
|
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0142 |
lišta plastová,lepidlo Mamut |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DOMO - Štefan HUMENÍK |
33276714 |
|
107,00 € |
16.03.2021 |
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0103 |
masove vyrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
107,46 € |
02.03.2021 |
|
|
05.03.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0668 |
mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
107,70 € |
18.10.2021 |
|
|
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0194 |
bravčové a kuracie mäso |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
HO&PE FAMILY, s.r.o. |
44360991 |
|
109,11 € |
07.04.2021 |
|
|
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0780 |
potraviny / polotovary |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
109,36 € |
26.11.2021 |
|
|
01.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0027 |
kurac.,bravc. a hovadzie maso |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
HO&PE FAMILY, s.r.o. |
44360991 |
|
109,51 € |
22.01.2021 |
|
|
09.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0693 |
jednorázové nádoby na podávanie stravy |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
110,29 € |
29.10.2021 |
|
|
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0020 |
mas.vyrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
110,77 € |
18.01.2021 |
|
|
09.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0287 |
stav.materiál na údržbu |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
TRIBE kom. spol. |
31688101 |
|
111,20 € |
20.05.2021 |
|
|
26.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0175 |
material na udrzbu |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Fober Ondřej-FOBER |
34331958 |
|
111,54 € |
30.03.2021 |
|
|
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0529 |
mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
112,80 € |
26.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0658 |
mrazené potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
113,52 € |
13.10.2021 |
|
|
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0235 |
mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
114,52 € |
26.04.2021 |
|
|
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0071 |
preplach kanalizacie |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
MP KANAL, s.r.o. |
46306056 |
|
115,20 € |
12.02.2021 |
|
|
18.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0663 |
|
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
ALDA - EVA, s.r.o. |
44186592 |
|
115,20 € |
15.10.2021 |
|
|
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0273 |
kuracie mäso |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
HO&PE FAMILY, s.r.o. |
44360991 |
|
116,22 € |
10.05.2021 |
|
|
17.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0348 |
mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
117,43 € |
11.06.2021 |
|
|
23.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0542 |
mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
117,47 € |
27.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0495 |
mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
117,62 € |
09.08.2021 |
|
|
20.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0695 |
mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
117,68 € |
02.11.2021 |
|
|
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0614 |
rôzne druhy mäsa |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Hossa family, s. r. o. |
44360991 |
|
118,88 € |
30.09.2021 |
|
|
20.10.2021 |
|
|
Faktúra |