DFB/22/0775 |
pekárske a cestovinárske výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. |
30414253 |
|
508,99 € |
01.12.2022 |
|
|
08.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0774 |
diagnostika a odstránenie poruchy ISDN prístupu |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
PHONEWORKS s.r.o. |
46918612 |
|
60,00 € |
01.12.2022 |
|
|
08.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0770 |
realizácia VO na potraviny 2023 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Ing. Iveta Beslerová |
47913479 |
|
3 500,00 € |
29.11.2022 |
|
|
08.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0771 |
orange 11/22... č. x473 x144 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
12,60 € |
29.11.2022 |
|
|
08.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0768 |
toaletné kreslo pojazdné |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Igor Vlk - súkromná firma |
33974233 |
|
145,20 € |
28.11.2022 |
|
|
02.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0767 |
materiál na údržbu |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
TRIBE kom. spol. |
31688101 |
|
324,78 € |
28.11.2022 |
|
|
02.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0769 |
hovädzie a bravčové mäso |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
545,34 € |
28.11.2022 |
|
|
02.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0765 |
revízia a funkčná skúška poplachovej signalizácie |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Jozef Torok - ELAKPRO |
33271747 |
|
246,77 € |
25.11.2022 |
|
|
02.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0762 |
hovädzie, kuracie mäso, filety tilapia, losos |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
1 001,60 € |
25.11.2022 |
|
|
02.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0761 |
mliečne výrobky a vajíčka |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
665,45 € |
25.11.2022 |
|
|
02.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0763 |
mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o. |
36171093 |
|
179,74 € |
25.11.2022 |
|
|
02.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0764 |
rôzne potravinové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
1 352,76 € |
25.11.2022 |
|
|
02.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0766 |
kancelárske potreby |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Kridla, s.r.o. |
36466778 |
|
204,64 € |
25.11.2022 |
|
|
02.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0760 |
pekárske a cukrárske výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. |
30414253 |
|
458,96 € |
25.11.2022 |
|
|
02.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0758 |
materiál na ambulanciu |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Medpartner s.r.o. |
44903481 |
|
1 704,79 € |
24.11.2022 |
|
|
02.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0759 |
kuchynské potreby |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Gastro - Galaxi Branislav Dvoriščák |
41231082 |
|
1 586,32 € |
24.11.2022 |
|
|
02.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0757 |
mrazené potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
453,60 € |
24.11.2022 |
|
|
02.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0756 |
bravčové, hovädzie a kuracie mäso |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
456,62 € |
23.11.2022 |
|
|
02.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0755 |
|
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., závod Vranov nad Topľou |
36570460 |
|
1 562,34 € |
23.11.2022 |
|
|
02.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0754 |
vianočné salónky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
289,99 € |
22.11.2022 |
|
|
08.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0752 |
bravčové a hovädzie mäso |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
199,43 € |
22.11.2022 |
|
|
08.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0751 |
hovädzie a kuracie mäso |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
363,22 € |
22.11.2022 |
|
|
08.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0750 |
mliečne výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
86,21 € |
22.11.2022 |
|
|
08.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0749 |
mliečne výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
60,19 € |
22.11.2022 |
|
|
08.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0748 |
mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o. |
36171093 |
|
88,98 € |
22.11.2022 |
|
|
08.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0753 |
ovocie a zelenina |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
AGROMIX V.O.S. s.r.o. |
31719627 |
|
72,00 € |
22.11.2022 |
|
|
08.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0747 |
mop ADLERR |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
ADLERR, s.r.o. |
36710369 |
|
648,00 € |
21.11.2022 |
|
|
08.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0746 |
servis, údržba plynových zariadení |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
ABM TECHNIK Milan BOROŠ |
35343320 |
|
630,00 € |
21.11.2022 |
|
|
08.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0745 |
Odborná prehliadka plynových zariadení |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
ABM TECHNIK Milan BOROŠ |
35343320 |
|
714,00 € |
21.11.2022 |
|
|
08.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0741 |
mlieko, mliečne výrobky a vajíčka |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
888,34 € |
18.11.2022 |
|
|
08.12.2022 |
|
|
Faktúra |