Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum  Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/21/0105 maso - bravcove, hovadzie, kuracie a ryby Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 HO&PE FAMILY, s.r.o. 44360991 533,17 € 02.03.2021 05.03.2021 Faktúra
DFB/21/0108 online školenie Zdr. a soc.poistenie Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Európska vzdelávacia agenúra Meridián s.r.o. 46582339 150,00 € 03.03.2021 05.03.2021 Faktúra
DFB/21/0110 rozne potraviny Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 DMJ MARKET, s.r.o. 36490661 89,28 € 03.03.2021 24.03.2021 Faktúra
DFB/21/0111 trvanlive potraviny Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 226,23 € 03.03.2021 24.03.2021 Faktúra
DFB/21/0109 vajcia a mliecne vyrobky Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 495,03 € 03.03.2021 24.03.2021 Faktúra
DFK/21/0006 výkon stavebného dozora na Rekonštrukcii ZPB Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Michal Dzugas -DO-Mi-STAV 34506748 500,00 € 03.03.2021 01.04.2021 Faktúra
DFK/21/0005 stavebné práce na Rekonštrukcii ZPB v 2/2021 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Podielnické družstvo ONDAVA Stropkov 31708722 37 614,66 € 03.03.2021 01.04.2021 Faktúra
DFB/21/0114 kancel.material Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Kridla, s.r.o. 36466778 128,09 € 04.03.2021 24.03.2021 Faktúra
DFB/21/0113 chlieb a pecivo Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. 30414253 241,30 € 04.03.2021 24.03.2021 Faktúra
DFB/21/0112 elektrina 2-2021 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Energie2, a.s. 46113177 1 147,00 € 04.03.2021 24.03.2021 Faktúra
DFB/21/0116 rozne potraviny Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 DMJ MARKET, s.r.o. 36490661 12,92 € 05.03.2021 24.03.2021 Faktúra
DFB/21/0115 masove vyrobky Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 DMJ MARKET, s.r.o. 36490661 206,21 € 05.03.2021 24.03.2021 Faktúra
DFB/21/0117 hovadzie, kuracie a bravc.maso Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 HO&PE FAMILY, s.r.o. 44360991 369,43 € 05.03.2021 24.03.2021 Faktúra
DFB/21/0118 Slovnaft gold karty 2/2021 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 SLOVNAFT, a.s. 31322832 24,93 € 08.03.2021 09.03.2021 Faktúra
DFB/21/0122 masove vyrobky Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 DMJ MARKET, s.r.o. 36490661 70,02 € 09.03.2021 24.03.2021 Faktúra
DFB/21/0119 zakusky Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 FONTÁNA BALKAN spol. s r.o. 36213543 64,74 € 09.03.2021 24.03.2021 Faktúra
DFB/21/0121 mrazene a chladene potraviny Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 149,76 € 09.03.2021 24.03.2021 Faktúra
DFB/21/0126 st com mobil 0917744296 2/2021 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Slovak Telekom, a.s. / T com 35763469 6,60 € 09.03.2021 24.03.2021 Faktúra
DFB/21/0125 st com mobily 2/2021 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Slovak Telekom, a.s. / T com 35763469 34,14 € 09.03.2021 24.03.2021 Faktúra
DFB/21/0124 st com 4885790+4495225,234,238+internet 2/2021 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Slovak Telekom, a.s. / T com 35763469 95,77 € 09.03.2021 24.03.2021 Faktúra
DFB/21/0123 st com VBA prístup (iSPIN) 2/2021 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Slovak Telekom, a.s. / T com 35763469 58,80 € 09.03.2021 24.03.2021 Faktúra
DFB/21/0120 bravcove maso Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 HO&PE FAMILY, s.r.o. 44360991 183,58 € 09.03.2021 24.03.2021 Faktúra
DFB/21/0132 tlakomer Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Medpartner s.r.o. 44903481 145,50 € 10.03.2021 24.03.2021 Faktúra
DFB/21/0129 zabezpecenie VO/Oplotenie prednej casti arealu CSS-staveb.dozor Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Public tenders, s.r.o. 47397021 570,00 € 10.03.2021 24.03.2021 Faktúra
DFB/21/0128 zabezpecenie VO/Oplotenie prednej casti arealu CSS Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Public tenders, s.r.o. 47397021 570,00 € 10.03.2021 24.03.2021 Faktúra
DFB/21/0127 tiahlo na kosacku Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 SVK Tech Capital s.r.o. 36463825 49,00 € 10.03.2021 24.03.2021 Faktúra
DFB/21/0130 plyn kotolňa 2/2021 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 SPP a.s. 35815256 3 067,87 € 10.03.2021 24.03.2021 Faktúra
DFB/21/0131 odvoz odpadu /plienky 2/2021 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 FÚRA s.r.o. 36211451 126,00 € 10.03.2021 24.03.2021 Faktúra
DFB/21/0134 rozne potraviny Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 332,29 € 11.03.2021 24.03.2021 Faktúra
DFB/21/0133 mliecne vyrobky Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 711,85 € 11.03.2021 24.03.2021 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »