DFB/22/0725 |
mäso |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
300,62 € |
10.11.2022 |
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0724 |
mliečne výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
70,12 € |
10.11.2022 |
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0723 |
rôzne potravinové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
651,98 € |
10.11.2022 |
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0722 |
rôzne potravinové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
111,65 € |
10.11.2022 |
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0721 |
školenie - krízový manažment v soc. službách |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
TABITA s.r.o. - Inštitút kvality soc.služieb |
36408760 |
|
315,00 € |
10.11.2022 |
|
|
08.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0720 |
plyn 10/2022 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
2 791,19 € |
10.11.2022 |
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0719 |
elektrina 10.2022 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
1 605,60 € |
08.11.2022 |
|
|
12.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0718 |
VBA prístup |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Slovak Telekom, a.s. / T com |
35763469 |
|
58,80 € |
08.11.2022 |
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0717 |
internet a telefóny 10/2022 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Slovak Telekom, a.s. / T com |
35763469 |
|
85,27 € |
08.11.2022 |
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0716 |
t-com 6 mobilov 10/2022 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Slovak Telekom, a.s. / T com |
35763469 |
|
23,65 € |
08.11.2022 |
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0715 |
t-com x296 10/2022 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Slovak Telekom, a.s. / T com |
35763469 |
|
12,00 € |
08.11.2022 |
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0713 |
multifunkčné zariadenie |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
7P s.r.o. |
31722709 |
|
246,60 € |
08.11.2022 |
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0712 |
obuv |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Magdaléna Kokoruďová-REPROS |
34906231 |
|
1 691,10 € |
07.11.2022 |
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0711 |
rôzne potravinové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
44,35 € |
07.11.2022 |
|
|
12.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0710 |
bravčové a hovädzie mäso |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
378,71 € |
07.11.2022 |
|
|
12.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0709 |
odvoz odpadu 10/2022 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
|
157,50 € |
07.11.2022 |
|
|
12.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0708 |
pekárske a cukrárske výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. |
30414253 |
|
564,79 € |
07.11.2022 |
|
|
12.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0707 |
|
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Martin Mikula-MARKO |
32036078 |
|
1 077,18 € |
07.11.2022 |
|
|
12.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0706 |
bravčové a hovädzie mäso |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
289,05 € |
07.11.2022 |
|
|
12.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0705 |
mlieko a mliečne výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
509,98 € |
07.11.2022 |
|
|
12.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0704 |
|
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
93,60 € |
07.11.2022 |
|
|
12.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0703 |
bravčové, hovädzie a kuracie mäso |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
263,38 € |
07.11.2022 |
|
|
12.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0702 |
rôzne potravinové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
18,00 € |
07.11.2022 |
|
|
12.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0701 |
rôzne potravinové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
762,44 € |
07.11.2022 |
|
|
12.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0700 |
mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o. |
36171093 |
|
353,09 € |
07.11.2022 |
|
|
12.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0699 |
kancelárske potreby |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Kridla, s.r.o. |
36466778 |
|
1 033,49 € |
03.11.2022 |
|
|
12.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0698 |
kancelárske potreby |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Kridla, s.r.o. |
36466778 |
|
137,44 € |
03.11.2022 |
|
|
12.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0697 |
sprchovacie stoličky 3 ks |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Igor Vlk - súkromná firma |
33974233 |
|
339,15 € |
03.11.2022 |
|
|
12.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0696 |
plyn malé kotolne 1.11.2022-30.11.2022 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
369,00 € |
03.11.2022 |
|
|
12.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0695 |
materiál na údržbu |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Ondřej Fober - FOBER |
34331956 |
|
223,25 € |
02.11.2022 |
|
|
12.11.2022 |
|
|
Faktúra |