Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod.  Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/24/0152 mrazené potraviny Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 210,97 € 20.03.2024 29.03.2024 Faktúra
DFB/24/0153 mlieko, mliečne výrobky a vajíčka Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 1 222,46 € 20.03.2024 29.03.2024 Faktúra
DFB/24/0158 rôzne potraviny Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 1 721,60 € 21.03.2024 29.03.2024 Faktúra
DFB/24/0163 kuracia rolka Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 173,51 € 26.03.2024 29.03.2024 Faktúra
DFB/24/0173 potraviny Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 531,68 € 28.03.2024 09.04.2024 Faktúra
DFB/24/0174 mlieko a mliečne výrobky Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 1 197,00 € 28.03.2024 09.04.2024 Faktúra
DFB/24/0175 mrazené a chladené výrobky Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 479,89 € 28.03.2024 09.04.2024 Faktúra
DFB/24/0195 mlieko, mliečne výrobky a vajíčka Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 428,48 € 04.04.2024 12.04.2024 Faktúra
DFB/24/0196 parížsky šalát Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 63,17 € 04.04.2024 12.04.2024 Faktúra
DFB/24/0198 rôzne potravinové výrobky Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 1 191,57 € 05.04.2024 12.04.2024 Faktúra
DFB/24/0210 mlieko, mliečne výrobky a vajíčka Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 919,69 € 11.04.2024 19.04.2024 Faktúra
DFB/24/0211 rôzne potraviny Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 1 086,57 € 11.04.2024 19.04.2024 Faktúra
DFB/24/0212 mrazené potraviny Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 13,25 € 11.04.2024 19.04.2024 Faktúra
DFB/24/0220 rôzne potraviny Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 73,58 € 15.04.2024 20.04.2024 Faktúra
DFB/24/0221 mlieko, mliečne výrobky a vajíčka Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 122,46 € 15.04.2024 20.04.2024 Faktúra
DFB/24/0236 rôzne potraviny Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 203,09 € 18.04.2024 01.05.2024 Faktúra
DFB/24/0237 tavený syr bambino Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 132,89 € 18.04.2024 01.05.2024 Faktúra
DFB/24/0238 rôzne potraviny Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 1 108,86 € 18.04.2024 01.05.2024 Faktúra
DFB/24/0239 mlieko, mliečne výrobky a vajíčka Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 856,23 € 18.04.2024 01.05.2024 Faktúra
DFB/24/0241 mrazené potraviny Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 289,29 € 18.04.2024 01.05.2024 Faktúra
DFB/24/0256 mlieko, mliečne výrobky a vajíčka Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 1 031,37 € 25.04.2024 07.05.2024 Faktúra
DFB/24/0258 rôzne potraviny Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 1 162,93 € 25.04.2024 07.05.2024 Faktúra
DFB/24/0290 mlieko, ml. výrobky a vajíčka Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 829,65 € 07.05.2024 21.05.2024 Faktúra
DFB/24/0291 rôzne potraviny Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 1 094,98 € 07.05.2024 21.05.2024 Faktúra
DFB/24/0292 mrazené potraviny Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 300,98 € 07.05.2024 21.05.2024 Faktúra
DFB/24/0026 materiál na údržbu Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Interier Invest s.r.o. 36190381 357,76 € 22.01.2024 30.01.2024 Faktúra
DFB/24/0072 materiál na údržbu Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Interier Invest s.r.o. 36190381 412,10 € 12.02.2024 21.02.2024 Faktúra
DFB/23/0976 zber odpadu kt. zber a zneškod. nepodl. osob. p. 12/23 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 FÚRA s.r.o. 36211451 295,20 € 08.01.2024 30.01.2024 Faktúra
DFB/23/0974 zber triedeného odpadu - plasty 10 až 12/23 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 FÚRA s.r.o. 36211451 144,00 € 05.01.2024 30.01.2024 Faktúra
DFB/23/0973 zber triedeného odpadu - sklo, 10,12/23 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 FÚRA s.r.o. 36211451 72,00 € 05.01.2024 30.01.2024 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »