Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ  IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/24/0006 chlieb a pečivo Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. 30414253 564,21 € 09.01.2024 30.01.2024 Faktúra
DFB/23/0970 chlieb a pečivo Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. 30414253 353,51 € 03.01.2024 30.01.2024 Faktúra
DFB/24/0058 chlieb a pečivo Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. 30414253 188,51 € 02.02.2024 15.02.2024 Faktúra
DFB/24/0047 chlieb a pečivo Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. 30414253 685,03 € 30.01.2024 15.02.2024 Faktúra
DFB/24/0080 chlieb a pečivo Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. 30414253 820,96 € 13.02.2024 21.02.2024 Faktúra
DFB/24/0094 chlieb a pečivo Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. 30414253 628,51 € 20.02.2024 28.02.2024 Faktúra
DFB/24/0117 chlieb a pečivo Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. 30414253 312,51 € 01.03.2024 13.03.2024 Faktúra
DFB/24/0107 chlieb a pečivo Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. 30414253 426,56 € 27.02.2024 13.03.2024 Faktúra
DFB/24/0135 chlieb a pečivo Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. 30414253 841,34 € 12.03.2024 26.03.2024 Faktúra
DFB/24/0148 chlieb a pečivo Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. 30414253 627,39 € 20.03.2024 29.03.2024 Faktúra
DFB/24/0166 chlieb a pečivo Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. 30414253 549,89 € 26.03.2024 29.03.2024 Faktúra
DFB/24/0186 chlieb a pečivo Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. 30414253 915,51 € 03.04.2024 12.04.2024 Faktúra
DFB/24/0207 chlieb a pečivo Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. 30414253 401,17 € 09.04.2024 19.04.2024 Faktúra
DFB/24/0230 chlieb a pečivo Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. 30414253 611,12 € 16.04.2024 20.04.2024 Faktúra
DFB/24/0252 chlieb a pečivo Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. 30414253 626,36 € 24.04.2024 01.05.2024 Faktúra
DFB/24/0216 poradca 2025, zákony, daňové a nedaň. výdavky 2025 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Poradca, s.r.o 36371271 60,00 € 11.04.2024 13.04.2024 Faktúra
DFB/24/0247 školenie: stavebné zákazky Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 ProWise, a. s. 51871998 96,00 € 19.04.2024 01.05.2024 Faktúra
DFB/24/0055 Čo má vedieť mzdová účtovníčka č. 1 - 4/24 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 PSDOMOV s.r.o. 51108178 81,60 € 01.02.2024 02.02.2024 Faktúra
DFB/24/0170 kontrola účinnosti sterilizačnej techniky Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach 00606723 12,80 € 27.03.2024 09.04.2024 Faktúra
DFB/24/0168 kontrola funkčnosti sterilizátora Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Vranove nad Topľou 17335787 102,00 € 26.03.2024 09.04.2024 Faktúra
DFB/23/0980 t- com služby pevnej siete - VBA prístup 12/2023 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Slovak Telekom, a.s. / T com 35763469 58,80 € 10.01.2024 30.01.2024 Faktúra
DFB/23/0979 t com 0918556144, 0917744296, 0917741473 12/2023 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Slovak Telekom, a.s. / T com 35763469 18,00 € 10.01.2024 30.01.2024 Faktúra
DFB/23/0978 t-com, internet a pevné linky 12/2023 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Slovak Telekom, a.s. / T com 35763469 85,61 € 10.01.2024 30.01.2024 Faktúra
DFB/23/0977 t com mobily 0911694121,120,119,118,117,116 12/2023 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Slovak Telekom, a.s. / T com 35763469 40,97 € 10.01.2024 30.01.2024 Faktúra
DFB/24/0070 t- com služby pevnej siete - VBA prístup 1/2024 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Slovak Telekom, a.s. / T com 35763469 58,80 € 08.02.2024 21.02.2024 Faktúra
DFB/24/0069 t com 0918556144, 0917744296, 0917741473 1/2024 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Slovak Telekom, a.s. / T com 35763469 18,11 € 08.02.2024 21.02.2024 Faktúra
DFB/24/0068 t com mobily 0911694121,120,119,118,117,116 1/2024 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Slovak Telekom, a.s. / T com 35763469 52,23 € 08.02.2024 21.02.2024 Faktúra
DFB/24/0067 t-com, internet a pevné linky 1/2024 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Slovak Telekom, a.s. / T com 35763469 85,90 € 08.02.2024 21.02.2024 Faktúra
DFB/24/0123 t- com služby pevnej siete - VBA prístup 2/2024 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Slovak Telekom, a.s. / T com 35763469 58,80 € 08.03.2024 20.03.2024 Faktúra
DFB/24/0124 t-com, internet a pevné linky 2/2024 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Slovak Telekom, a.s. / T com 35763469 84,91 € 08.03.2024 20.03.2024 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »