DFB/21/0744 |
ovocie a zelenina |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
N.S.E. s.r.o. |
47061341 |
|
1 186,66 € |
15.11.2021 |
|
|
26.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0742 |
mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
54,04 € |
15.11.2021 |
|
|
26.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0736 |
mopy na upratovanie |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
ADLERR, s.r.o. |
36710369 |
|
524,40 € |
12.11.2021 |
|
|
26.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0737 |
stavebný materiál a asfalt na údržbu zariadenia |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
TRIBE kom. spol. |
31688101 |
|
178,07 € |
12.11.2021 |
|
|
26.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0740 |
mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
161,95 € |
12.11.2021 |
|
|
26.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0739 |
dodávka a montáž žalúzií a sieťok na okná |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Ján Džurdženík OKNO VRANOV |
43089500 |
|
590,88 € |
12.11.2021 |
|
|
26.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0738 |
chlieb a pečivo |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. |
30414253 |
|
234,30 € |
12.11.2021 |
|
|
26.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0734 |
prehozy na postele prijímateľov |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
JYSK s.r.o. |
35974133 |
|
1 111,00 € |
11.11.2021 |
|
|
12.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0735 |
skrine a poličky ŠZ + ZPB |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Peter Babinčák - TRI ES |
40998681 |
|
1 390,00 € |
11.11.2021 |
|
|
26.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0727 |
radlica na sneh + snežné reťaze |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
SVK Tech Capital s.r.o. |
36463825 |
|
458,00 € |
10.11.2021 |
|
|
11.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0726 |
SPP plyn kotolňa 10/2021 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
2 135,20 € |
10.11.2021 |
|
|
11.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0725 |
odvoz odpadu (plienky) 10/2021 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
|
126,00 € |
10.11.2021 |
|
|
11.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0733 |
mäso |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Hossa family, s. r. o. |
44360991 |
|
172,62 € |
10.11.2021 |
|
|
26.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0732 |
mäso |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Hossa family, s. r. o. |
44360991 |
|
502,69 € |
10.11.2021 |
|
|
26.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0731 |
rôzne potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
685,61 € |
10.11.2021 |
|
|
26.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0730 |
mrazená zelenina |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
143,76 € |
10.11.2021 |
|
|
26.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0729 |
vajcia a mliečne výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
506,07 € |
10.11.2021 |
|
|
26.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0728 |
vajcia a mliečne výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
710,78 € |
10.11.2021 |
|
|
26.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0720 |
Slovnaft gold karta 10/2021 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
195,12 € |
09.11.2021 |
|
|
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0719 |
nebezpečný odpad |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Anna Krištanová - Ekologické služby |
34897895 |
|
120,00 € |
09.11.2021 |
|
|
11.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0724 |
st com mobil 0917744296 10/2021 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Slovak Telekom, a.s. / T com |
35763469 |
|
6,60 € |
09.11.2021 |
|
|
11.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0723 |
st com 4885790+4495225,234,238+internet 10/2021 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Slovak Telekom, a.s. / T com |
35763469 |
|
86,88 € |
09.11.2021 |
|
|
11.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0722 |
st com VBA prístup (iSPIN) 10/2021 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Slovak Telekom, a.s. / T com |
35763469 |
|
58,80 € |
09.11.2021 |
|
|
11.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0721 |
st com mobily 10/2021 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Slovak Telekom, a.s. / T com |
35763469 |
|
25,62 € |
09.11.2021 |
|
|
11.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0714 |
toaletné kreslo |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
UNAMED,s.r.o |
35912677 |
|
122,31 € |
08.11.2021 |
|
|
11.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0713 |
oprava elektr.poplachovej signalizácie v AB |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Jozef Torok - zriaďovanie popl.zariadení |
33271747 |
|
38,66 € |
08.11.2021 |
|
|
11.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0717 |
mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
105,32 € |
08.11.2021 |
|
|
11.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0716 |
mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
81,41 € |
08.11.2021 |
|
|
11.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0715 |
mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
96,10 € |
08.11.2021 |
|
|
11.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0712 |
deratizácia priestorov CSS AMETYST |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Ján David - DDD |
37355562 |
|
500,00 € |
08.11.2021 |
|
|
11.11.2021 |
|
|
Faktúra |