DFB/21/0109 |
vajcia a mliecne vyrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
495,03 € |
03.03.2021 |
|
|
24.03.2021 |
|
|
Faktúra |
155/21 |
chlieb, pečivo |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. |
30414253 |
|
29,46 € |
03.03.2021 |
|
|
26.03.2021 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
153/21 |
vodointšt.materiál |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Fober Ondřej-FOBER |
34331958 |
|
111,54 € |
03.03.2021 |
|
|
31.03.2021 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
DFK/21/0006 |
výkon stavebného dozora na Rekonštrukcii ZPB |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Michal Dzugas -DO-Mi-STAV |
34506748 |
|
500,00 € |
03.03.2021 |
|
|
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
DFK/21/0005 |
stavebné práce na Rekonštrukcii ZPB v 2/2021 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Podielnické družstvo ONDAVA Stropkov |
31708722 |
|
37 614,66 € |
03.03.2021 |
|
|
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
146/21 |
|
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
7P s.r.o. |
31722709 |
|
10,00 € |
03.03.2021 |
|
|
19.10.2021 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
141/21 |
|
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Mgr. Jozef VELIKÝ - FAVORIT |
10808299 |
|
108,00 € |
03.03.2021 |
|
|
19.10.2021 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
153/21 |
farby, laky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
COLOR Jakubová Monika |
37355821 |
|
403,30 € |
03.03.2021 |
|
|
19.10.2021 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
133/21 |
respirátor FFP2 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Kridla, s.r.o. |
36466778 |
|
800,00 € |
02.03.2021 |
|
|
03.03.2021 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
DFB/21/0103 |
masove vyrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
107,46 € |
02.03.2021 |
|
|
05.03.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0104 |
mrazene a chladene potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
284,42 € |
02.03.2021 |
|
|
05.03.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0102 |
respirátory FFP2 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Kridla, s.r.o. |
36466778 |
|
800,00 € |
02.03.2021 |
|
|
05.03.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0107 |
mobil 0917411473+0918556144 2/2021 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
10,00 € |
02.03.2021 |
|
|
05.03.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0106 |
odber plynu kuchyňa, ZPB a útulok 3/2021 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
369,00 € |
02.03.2021 |
|
|
05.03.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0105 |
maso - bravcove, hovadzie, kuracie a ryby |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
HO&PE FAMILY, s.r.o. |
44360991 |
|
533,17 € |
02.03.2021 |
|
|
05.03.2021 |
|
|
Faktúra |
134/21 |
kancelárske a čistiace potreby |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Kridla, s.r.o. |
36466778 |
|
128,09 € |
02.03.2021 |
|
|
05.03.2021 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
144/21 |
rôzne potrav. výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
226,23 € |
01.03.2021 |
|
|
03.03.2021 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
143/21 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
89,28 € |
01.03.2021 |
|
|
03.03.2021 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
145/21 |
mlieko, mliečné výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
495,03 € |
01.03.2021 |
|
|
03.03.2021 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
DFB/21/0101 |
material na udrzbu |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Fober Ondřej-FOBER |
34331958 |
|
45,44 € |
01.03.2021 |
|
|
05.03.2021 |
|
|
Faktúra |