240/21 |
mlieko, mliečné výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
323,71 € |
06.04.2021 |
|
|
07.04.2021 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
240/21 |
rôz. potrav. výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
912,58 € |
06.04.2021 |
|
|
08.04.2021 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
237/21 |
farebný respirátor FFP2 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Patricius.sk s.r.o. |
50760815 |
|
350,00 € |
06.04.2021 |
|
|
09.04.2021 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
238/21 |
chlieb, pečivo |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. |
30414253 |
|
56,99 € |
06.04.2021 |
|
|
15.04.2021 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
DFB/21/0187 |
syst.podpora MAGMA 1q2021 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
AUTOCONT |
36396222 |
|
135,29 € |
06.04.2021 |
|
|
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0191 |
mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
278,27 € |
06.04.2021 |
|
|
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0190 |
zákusky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
FONTÁNA BALKAN spol. s r.o. |
36213543 |
|
168,00 € |
06.04.2021 |
|
|
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0189 |
maso - bravc., hovadz., kuracie |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
HO&PE FAMILY, s.r.o. |
44360991 |
|
397,75 € |
06.04.2021 |
|
|
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0188 |
elektrina 3-2021 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
1 236,66 € |
06.04.2021 |
|
|
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
229/21 |
5 ks polohovacie lôžka v zmysle cenovej ponuky z 1.4.2021 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
REHAKONCEPT s.r.o. |
47861223 |
|
1 995,00 € |
01.04.2021 |
|
|
06.04.2021 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
DFB/21/0185 |
elektr.sporak |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
ELEKTROSERVIS VV, s.r.o. |
44602731 |
|
720,00 € |
01.04.2021 |
|
|
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0186 |
material na udrzbu/laky farby |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
COLOR Jakubová Monika |
37355821 |
|
403,22 € |
01.04.2021 |
|
|
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0184 |
ovocie a zelenina |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
N.S.E. s.r.o. |
47061341 |
|
730,09 € |
01.04.2021 |
|
|
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0183 |
chlieb a pecivo |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. |
30414253 |
|
320,13 € |
01.04.2021 |
|
|
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
208/21 |
stavebný materiál |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
TRIBE kom. spol. |
31688101 |
|
111,20 € |
01.04.2021 |
|
|
21.05.2021 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
DFB/21/0180 |
rozne potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
352,15 € |
31.03.2021 |
|
|
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0179 |
vajcia a mliecne vyrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
1 226,80 € |
31.03.2021 |
|
|
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0178 |
vseob.material-celofan |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Magdaléna Kokoruďová-REPROS |
34906231 |
|
12,00 € |
31.03.2021 |
|
|
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0182 |
maso - bravc., kacacie a kuracie |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
HO&PE FAMILY, s.r.o. |
44360991 |
|
560,27 € |
31.03.2021 |
|
|
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0181 |
maso - bravc., hovadz., kuracie |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
HO&PE FAMILY, s.r.o. |
44360991 |
|
335,45 € |
31.03.2021 |
|
|
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |