Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ 
DFB/22/0619 materiál na údržbu Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Fober Ondřej-FOBER 34331956 75,05 € 03.10.2022 11.10.2022 Faktúra
DFB/22/0617 spotreba vody 9/2022 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., závod Vranov nad Topľou 36570460 2 642,75 € 03.10.2022 11.10.2022 Faktúra
DFB/22/0613 bravčové mäso a hovädzie mäso Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 DMJ MARKET, s.r.o. 36490661 1 032,94 € 30.09.2022 11.10.2022 Faktúra
DFB/22/0612 mlieko, mliečne výrobky a vajíčka Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 DMJ MARKET, s.r.o. 36490661 579,52 € 30.09.2022 11.10.2022 Faktúra
DFB/22/0611 hovädzie mäso, filé Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 DMJ MARKET, s.r.o. 36490661 525,56 € 30.09.2022 11.10.2022 Faktúra
DFB/22/0600 bravčové a hovädzie mäso Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 DMJ MARKET, s.r.o. 36490661 358,53 € 26.09.2022 11.10.2022 Faktúra
DFB/22/0599 mliečne výrobky Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 DMJ MARKET, s.r.o. 36490661 175,69 € 26.09.2022 11.10.2022 Faktúra
DFB/22/0598 bravčové, hovädzie a kuracie mäso Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 DMJ MARKET, s.r.o. 36490661 659,43 € 26.09.2022 11.10.2022 Faktúra
DFB/22/0597 mliečne výrobky a vajíčka Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 DMJ MARKET, s.r.o. 36490661 1 074,91 € 26.09.2022 11.10.2022 Faktúra
DFB/22/0596 kuracie mäso Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 DMJ MARKET, s.r.o. 36490661 562,50 € 26.09.2022 11.10.2022 Faktúra
DFB/22/0614 mäsové výrobky Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o. 36171093 226,39 € 30.09.2022 11.10.2022 Faktúra
DFB/22/0603 mäsové výrobky Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o. 36171093 483,70 € 26.09.2022 11.10.2022 Faktúra
DFB/22/0622 ovocie a zelenina Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Martin Mikula-MARKO 32036078 1 064,56 € 03.10.2022 11.10.2022 Faktúra
DFB/22/0615 ovocie a zelenina Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Martin Mikula-MARKO 32036078 1 093,25 € 30.09.2022 11.10.2022 Faktúra
DFB/22/0604 čistiace prostriedky Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 MSM Slovaka s.r.o. 31440479 720,00 € 27.09.2022 11.10.2022 Faktúra
DFB/22/0621 rôzne potravinové výrobky Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 164,95 € 03.10.2022 11.10.2022 Faktúra
DFB/22/0610 rôzne potravinové výrobky Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 1 269,39 € 30.09.2022 11.10.2022 Faktúra
DFB/22/0609 mrazené výrobky Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 121,08 € 30.09.2022 11.10.2022 Faktúra
DFB/22/0602 rôzne potravinové výrobky Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 275,95 € 26.09.2022 11.10.2022 Faktúra
DFB/22/0601 rôzne potravinové výrobky Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 273,14 € 26.09.2022 11.10.2022 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »