DFB/21/0030 |
mlieko a mliec.vyrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
363,60 € |
27.01.2021 |
|
|
17.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0049 |
chlieb a pecivo |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. |
30414253 |
|
348,38 € |
04.02.2021 |
|
|
17.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0035 |
chlieb a pecivo |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. |
30414253 |
|
273,07 € |
28.01.2021 |
|
|
17.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0057 |
st com mobil 0917744296 1/2021 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Slovak Telekom, a.s. / T com |
35763469 |
|
6,60 € |
08.02.2021 |
|
|
17.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0056 |
st com VBA prístup (iSPIN) 1/2021 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Slovak Telekom, a.s. / T com |
35763469 |
|
58,80 € |
08.02.2021 |
|
|
17.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0055 |
st com mobily 1/2021 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Slovak Telekom, a.s. / T com |
35763469 |
|
37,85 € |
08.02.2021 |
|
|
17.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0054 |
st com 4885790+4495225,234,238+internet 1/2021 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Slovak Telekom, a.s. / T com |
35763469 |
|
97,32 € |
08.02.2021 |
|
|
17.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0042 |
odber plynu kotolňa 2/2021 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
369,00 € |
02.02.2021 |
|
|
17.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0040 |
mobil 0917411473+0918556144 1/2021 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
12,28 € |
01.02.2021 |
|
|
17.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0059 |
rozne druhy masa |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
HO&PE FAMILY, s.r.o. |
44360991 |
|
280,74 € |
08.02.2021 |
|
|
17.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0050 |
bravc.maso |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
HO&PE FAMILY, s.r.o. |
44360991 |
|
97,20 € |
05.02.2021 |
|
|
17.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0044 |
bravc.a hovadzie maso |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
HO&PE FAMILY, s.r.o. |
44360991 |
|
300,10 € |
03.02.2021 |
|
|
17.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0038 |
bravc.maso |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
HO&PE FAMILY, s.r.o. |
44360991 |
|
199,56 € |
29.01.2021 |
|
|
17.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0034 |
bravc. a hovadz.maso |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
HO&PE FAMILY, s.r.o. |
44360991 |
|
147,35 € |
28.01.2021 |
|
|
17.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0046 |
elektrina 1-2021 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
1 220,36 € |
04.02.2021 |
|
|
17.02.2021 |
|
|
Faktúra |
109/21/a |
mliečné výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
46,20 € |
17.02.2021 |
|
|
18.02.2021 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
109/21 |
mlieko, mliečné výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
1 291,47 € |
17.02.2021 |
|
|
18.02.2021 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
DFB/21/0071 |
preplach kanalizacie |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
MP KANAL, s.r.o. |
46306056 |
|
115,20 € |
12.02.2021 |
|
|
18.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0069 |
rozne potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
518,17 € |
10.02.2021 |
|
|
18.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0068 |
vajcia a mliec.vyrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
621,97 € |
10.02.2021 |
|
|
18.02.2021 |
|
|
Faktúra |