Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal  Funkcia Typ
DFB/24/0086 tonery, oprava tlačiarne Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 7P s.r.o. 31722709 221,52 € 15.02.2024 21.02.2024 Faktúra
DFB/24/0063 polohovacie lôžko, stolík, toal. stolička, vozík Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 SLOVCARE s.r.o. 46520261 4 355,00 € 07.02.2024 21.02.2024 Faktúra
DFB/24/0081 materiál na ambulanciu Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 MSM Slovakia s.r.o. 31440479 730,00 € 15.02.2024 21.02.2024 Faktúra
DFB/24/0084 mrazené potraviny Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 56,74 € 15.02.2024 21.02.2024 Faktúra
DFB/24/0083 rôzne potraviny Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 555,48 € 15.02.2024 21.02.2024 Faktúra
DFB/24/0082 mlieko, mliečne výrobky, vajíčka Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 1 126,46 € 15.02.2024 21.02.2024 Faktúra
DFB/24/0075 rôzne potraviny Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 672,62 € 12.02.2024 21.02.2024 Faktúra
DFB/24/0074 mrazené potraviny Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 68,12 € 12.02.2024 21.02.2024 Faktúra
DFB/24/0073 mliečne výrobky Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 66,23 € 12.02.2024 21.02.2024 Faktúra
DFB/24/0066 mlieko, mliečne výrobky, vajíčka Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 1 040,02 € 08.02.2024 21.02.2024 Faktúra
DFB/24/0065 mrazené potraviny Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 581,34 € 08.02.2024 21.02.2024 Faktúra
DFB/24/0078 mäso a mäsové výrobky Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 1 144,36 € 13.02.2024 21.02.2024 Faktúra
DFB/24/0077 mäso Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 424,01 € 13.02.2024 21.02.2024 Faktúra
DFB/24/0064 mäso a mäsové výrobky Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 334,12 € 08.02.2024 21.02.2024 Faktúra
DFB/24/0080 chlieb a pečivo Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. 30414253 820,96 € 13.02.2024 21.02.2024 Faktúra
DFB/24/0071 kancelárske potreby Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Kridla, s.r.o. 36466778 420,13 € 08.02.2024 21.02.2024 Faktúra
DFB/24/0076 SPP FA za dodávku plynu 1.1.-31.1.2024 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 SPP a.s. 35815256 7 292,50 € 13.02.2024 21.02.2024 Faktúra
DFB/24/0070 t- com služby pevnej siete - VBA prístup 1/2024 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Slovak Telekom, a.s. / T com 35763469 58,80 € 08.02.2024 21.02.2024 Faktúra
DFB/24/0069 t com 0918556144, 0917744296, 0917741473 1/2024 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Slovak Telekom, a.s. / T com 35763469 18,11 € 08.02.2024 21.02.2024 Faktúra
DFB/24/0068 t com mobily 0911694121,120,119,118,117,116 1/2024 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Slovak Telekom, a.s. / T com 35763469 52,23 € 08.02.2024 21.02.2024 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »