Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal  Funkcia Typ
DFB/22/0789 mäsové výrobky Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o. 36171093 227,84 € 05.12.2022 20.12.2022 Faktúra
DFB/22/0801 ovocie a zelenina Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Martin Mikula-MARKO 32036078 1 293,20 € 08.12.2022 20.12.2022 Faktúra
DFB/22/0794 kurací špíz Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 115,06 € 05.12.2022 20.12.2022 Faktúra
DFB/22/0807 chlieb a pečivo Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. 30414253 189,97 € 08.12.2022 20.12.2022 Faktúra
DFB/22/0815 ADOS pod. OS Windows Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Počítače a Programovanie, s.r.o. 36005479 288,00 € 09.12.2022 20.12.2022 Faktúra
DFB/22/0802 aktualizácie 2023 I. II. III. - úplné znenia Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Poradca, s.r.o 36371271 46,80 € 08.12.2022 20.12.2022 Faktúra
DFB/22/0806 internet + magenta office NOVEMBER Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Slovak Telekom, a.s. / T com 35763469 84,72 € 08.12.2022 20.12.2022 Faktúra
DFB/22/0805 Mobilný hlas NOVEMBER Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Slovak Telekom, a.s. / T com 35763469 42,56 € 08.12.2022 20.12.2022 Faktúra
DFB/22/0804 VBA prístup NOVEMBER Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Slovak Telekom, a.s. / T com 35763469 58,80 € 08.12.2022 20.12.2022 Faktúra
DFB/22/0803 mobilné telefóny NOVEMBER Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Slovak Telekom, a.s. / T com 35763469 13,98 € 08.12.2022 20.12.2022 Faktúra
DFB/22/0799 čistiace prostriedky Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Magdaléna Kokoruďová-REPROS 34906231 1 824,65 € 07.12.2022 20.12.2022 Faktúra
DFB/22/0798 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 FÚRA s.r.o. 36211451 124,80 € 07.12.2022 20.12.2022 Faktúra
DFB/22/0797 elektrina 1.11.-30.11 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Energie2, a.s. 46113177 1 637,41 € 06.12.2022 20.12.2022 Faktúra
DFB/22/0844 materiál na údržbu Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Ondřej Fober - FOBER 34331956 851,97 € 16.12.2022 21.12.2022 Faktúra
DFB/22/0836 zažehľovací lis na označovanie osobného prádla Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Theracare s.r.o. 51400294 1 380,00 € 15.12.2022 21.12.2022 Faktúra
DFB/22/0838 systémová podpora MAGMA 4q2022 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 AUTOCONT 36396222 135,29 € 15.12.2022 21.12.2022 Faktúra
DFB/22/0843 materiál na údržbu Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Interier Invest s.r.o. 36190381 322,53 € 16.12.2022 21.12.2022 Faktúra
DFB/22/0834 stavebný materiál na údržbu Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 TRIBE kom. spol. 31688101 1 354,87 € 15.12.2022 21.12.2022 Faktúra
DFB/22/0833 posypová soľ Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 TRIBE kom. spol. 31688101 18,60 € 15.12.2022 21.12.2022 Faktúra
DFB/22/0855 bravčové mäso Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 DMJ MARKET, s.r.o. 36490661 193,50 € 19.12.2022 21.12.2022 Faktúra
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »