DFB/22/0819 |
bravčové, hovädzie, kuracie mäso, losos a filé |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
1 227,52 € |
09.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0816 |
aktualizácia OS Windows 10 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
7P s.r.o. |
31722709 |
|
54,00 € |
09.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0813 |
materiál na údržbu |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
SVK Tech Capital s.r.o. |
36463825 |
|
636,19 € |
09.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0811 |
materiál na údržbu |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
COLOR Jakubová Monika |
37355821 |
|
424,70 € |
09.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0831 |
dodávka a montáž zámkov do vstavaných skríň / ambulancia |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Peter Babinčák - TRI ES |
40998681 |
|
100,00 € |
14.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0826 |
mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o. |
36171093 |
|
156,13 € |
13.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0818 |
mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o. |
36171093 |
|
228,13 € |
09.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0828 |
rôzne potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
1 001,21 € |
13.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0817 |
mrazené potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
120,29 € |
09.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0808 |
kancelárske potreby |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Kridla, s.r.o. |
36466778 |
|
324,01 € |
08.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0839 |
nájom oceľových fliaš |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
MESSER Tatragas spol.s r.o. |
00685852 |
|
130,44 € |
15.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0812 |
odber plynu 11/2022 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
4 481,36 € |
09.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0829 |
kôš na bielizeň |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Internet Mall Slovakia s.r.o. |
35950226 |
|
98,60 € |
13.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0800 |
materiál na údržbu |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Ing. Pavol Vaľovčin - UNITECH |
35341033 |
|
611,40 € |
07.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0795 |
vianočné salónky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
7,25 € |
06.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0793 |
bravčové a kuracie mäso |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
231,72 € |
05.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0792 |
bravčové a hovädzie mäso |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
213,96 € |
05.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0791 |
vajíčka |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
93,60 € |
05.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0790 |
mliečne výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
651,53 € |
05.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0796 |
mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o. |
36171093 |
|
183,05 € |
06.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |