Faktúra č. DFB/22/0817

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
  • IČO: 00696374
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/22/0817
  • Popis fakturovaného plnenia: mrazené potraviny
  • Dátum doručenia: 09.12.2022
  • Celková hodnota: 120,29 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 23/21,d.4/22
  • Identifikácia objednávky: 1019/22
  • Dátum zverejnenia: 20.12.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
1019/22 mrazené a chladené výrobky Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 120,29 € 07.12.2022 22.12.2022 PhDr. Jozef Sabol Objednávka
Tlačiť