Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum  Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/24/0028 mrazené potraviny Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 24,89 € 23.01.2024 30.01.2024 Faktúra
DFB/24/0029 mäso a mäsové výrobky Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 1 097,48 € 23.01.2024 30.01.2024 Faktúra
DFB/24/0030 chlieb a pečivo Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. 30414253 556,56 € 23.01.2024 30.01.2024 Faktúra
DFB/24/0027 havarijná oprava dochádzkového terminálu Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 PHONEWORKS s.r.o. 46918612 108,40 € 23.01.2024 30.01.2024 Faktúra
55/24 posypový materiál Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 ŠPD Bystré s.r.o. 47528214 106,37 € 24.01.2024 25.01.2024 PhDr. Jozef Sabol Objednávka
63/24 mraz. s chlad.potraviny Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 188,61 € 24.01.2024 27.01.2024 PhDr. Jozef Sabol Objednávka
62/24 mlieko a mliečne výrobky Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 76,33 € 24.01.2024 27.01.2024 PhDr. Jozef Sabol Objednávka
61/24 potraviny Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 36,16 € 24.01.2024 27.01.2024 PhDr. Jozef Sabol Objednávka
DFB/24/0036 drvené kamenivo Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 ŠPD Bystré s.r.o. 47528214 106,38 € 24.01.2024 30.01.2024 Faktúra
DFB/24/0031 VVS - spotreba vody 12.12.2023-18.1.2024 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., závod Vranov nad Topľou 36570460 2 259,85 € 24.01.2024 30.01.2024 Faktúra
DFB/24/0035 rôzne potraviny Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 488,43 € 24.01.2024 30.01.2024 Faktúra
DFB/24/0034 mlieko, mliečne výrobky a vajíčka Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 798,77 € 24.01.2024 30.01.2024 Faktúra
DFB/24/0033 mrazené potraviny Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 188,14 € 24.01.2024 30.01.2024 Faktúra
DFB/24/0032 Dia červená repa Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 108,54 € 24.01.2024 30.01.2024 Faktúra
65/24 chlieb, pečivo Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. 30414253 202,95 € 24.01.2024 31.01.2024 PhDr. Jozef Sabol Objednávka
64/24 chlieb, pečivo Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. 30414253 114,93 € 24.01.2024 31.01.2024 PhDr. Jozef Sabol Objednávka
57/24 chlieb, pečivo Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. 30414253 118,40 € 24.01.2024 31.01.2024 PhDr. Jozef Sabol Objednávka
68/24 ovocie, zelenina Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Jozef Zavacký JES 10785370 405,38 € 24.01.2024 01.02.2024 PhDr. Jozef Sabol Objednávka
66/24 chlieb, pečivo Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. 30414253 37,28 € 24.01.2024 03.02.2024 PhDr. Jozef Sabol Objednávka
DFB/24/0039 mäso a mäsové výrobky Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 2 202,25 € 25.01.2024 03.02.2024 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »