Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov  Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
936/22 vykonanie odbornej prehliadky VTZ plynových Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 ABM TECHNIK Milan BOROŠ 35343320 714,00 € 16.11.2022 26.11.2022 PhDr. Jozef Sabol Objednávka
1046/22 vykonanie odbornej prehliadky - BTK na zariadeniach ARJO Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 ARJO-HUMANIC SK, s.r.o. 36679607 144,00 € 12.12.2022 22.12.2022 PhDr. Jozef Sabol Objednávka
DFB/22/0273 Výkon supervízie Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Mgr. Mária Kovaľová 37563661 232,00 € 09.05.2022 18.05.2022 Faktúra
DFB/22/0810 výkon činnosti za rok 2022 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 BATES plus s.r.o., bezpečnostno technická služba 51942054 900,00 € 09.12.2022 20.12.2022 Faktúra
DFB/22/0842 VVS 17.11.-12.12.2022 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., závod Vranov nad Topľou 36570460 1 436,35 € 16.12.2022 21.12.2022 Faktúra
1084/22 vozík Besster Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 CONSULT & REAL s. r. o. 46584005 1 300,80 € 23.12.2022 28.12.2022 PhDr. Jozef Sabol Objednávka
813/22 vonkajšia prehliadka tlakových nádob Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Ing. Jaroslav Mikloško 32963912 199,20 € 12.10.2022 26.10.2022 PhDr. Jozef Sabol Objednávka
DFB/22/0255 vodoinštalačný materiál na údržbu Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Fober Ondřej-FOBER 34331958 35,55 € 02.05.2022 06.05.2022 Faktúra
351/22 vodoinštalačný materiál Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Fober Ondřej-FOBER 34331958 416,91 € 04.05.2022 03.06.2022 PhDr. Jozef Sabol Objednávka
918/22 vodoinštalačný materiál Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Ondřej Fober - FOBER 34331956 54,65 € 08.11.2022 06.12.2022 PhDr. Jozef Sabol Objednávka
782/22 vodoinštalačný a kúrenársky matetriál Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Fober Ondřej-FOBER 34331956 223,25 € 03.10.2022 12.11.2022 PhDr. Jozef Sabol Objednávka
DFB/22/0047 vodoinštal.materiál/oprava v kancelárii garanta soc.práce Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Fober Ondřej-FOBER 34331958 56,07 € 31.01.2022 07.02.2022 Faktúra
DFB/22/0204 vodoinštal.materiál na údržbu Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Fober Ondřej-FOBER 34331958 177,71 € 08.04.2022 14.04.2022 Faktúra
DFB/22/0782 vodoinšt.materiál na údržbu Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Ondřej Fober - FOBER 34331956 54,65 € 02.12.2022 08.12.2022 Faktúra
DFB/22/0403 vodoinšt.materiál na údržbu Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Fober Ondřej-FOBER 34331958 669,74 € 06.07.2022 21.07.2022 Faktúra
44/22 vodoinšt.materiál Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Fober Ondřej-FOBER 34331958 56,08 € 18.01.2022 31.01.2022 PhDr. Jozef Sabol Objednávka
560/22 vodoinšt.materiál Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Fober Ondřej-FOBER 34331958 22,55 € 14.07.2022 03.09.2022 PhDr. Jozef Sabol Objednávka
435/22 vodoinšt. materiál Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Fober Ondřej-FOBER 34331958 669,74 € 30.06.2022 07.07.2022 PhDr. Jozef Sabol Objednávka
560/22 vodoinšt. materiál Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Fober Ondřej-FOBER 34331958 31,00 € 27.06.2022 03.08.2022 PhDr. Jozef Sabol Objednávka
323/22 vodoinšt. materiál Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Fober Ondřej-FOBER 34331958 35,55 € 27.04.2022 02.05.2022 PhDr. Jozef Sabol Objednávka
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »