Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov  Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/21/0187 syst.podpora MAGMA 1q2021 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 AUTOCONT 36396222 135,29 € 06.04.2021 04.05.2021 Faktúra
DFB/21/0036 sunk.salama Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 DMJ MARKET, s.r.o. 36490661 76,32 € 29.01.2021 17.02.2021 Faktúra
DFB/21/0309 štvorec podložný s otvorom Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 MSM Slovaka s.r.o. 31440479 124,80 € 01.06.2021 18.06.2021 Faktúra
747/21 stravné lístky Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 ALDA Vranov n.T., s.r.o. 36463116 115,20 € 27.09.2021 20.10.2021 PhDr. Jozef Sabol Objednávka
677/21 stoličky Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 TEMPO KONDELA, s.r.o. 36409154 998,00 € 07.09.2021 16.09.2021 PhDr. Jozef Sabol Objednávka
653/21 stoličky Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 TEMPO KONDELA, s.r.o. 36409154 1 047,90 € 27.08.2021 17.09.2021 PhDr. Jozef Sabol Objednávka
868/21 stolička, kreslo Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 ALDA Vranov n.T., s.r.o. 36463116 1 186,00 € 05.11.2021 25.11.2021 PhDr. Jozef Sabol Objednávka
DFB/21/0776 stolička -18 ks, kreslo -3 ks Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 ALDA Vranov n.T., s.r.o. 36463116 1 186,00 € 25.11.2021 01.12.2021 Faktúra
DFB/21/0321 stavebný materiál na údržbu / štrk, cement, obrubníky Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 ŠPD Bystré s.r.o. 47528214 126,78 € 03.06.2021 18.06.2021 Faktúra
DFB/21/0331 stavebný materiál na údržbu / štrk, cement, dlažba Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 ŠPD Bystré s.r.o. 47528214 146,93 € 08.06.2021 18.06.2021 Faktúra
DFB/21/0441 stavebný materiál na údržbu / štrk, cement, asfalt Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 ŠPD Bystré s.r.o. 47528214 141,14 € 22.07.2021 28.07.2021 Faktúra
DFB/21/0456 stavebný materiál na údržbu Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 TRIBE kom. spol. 31688101 579,56 € 28.07.2021 10.08.2021 Faktúra
DFB/21/0737 stavebný materiál a asfalt na údržbu zariadenia Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 TRIBE kom. spol. 31688101 178,07 € 12.11.2021 26.11.2021 Faktúra
828/21 stavebný materiál Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 TRIBE kom. spol. 31688101 25,96 € 20.10.2021 07.12.2021 PhDr. Jozef Sabol Objednávka
348/21/a stavebný materiál Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 TRIBE kom. spol. 31688101 186,70 € 17.05.2021 17.07.2021 PhDr. Jozef Sabol Objednávka
348/21/b stavebný materiál Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 TRIBE kom. spol. 31688101 14,40 € 17.05.2021 17.07.2021 PhDr. Jozef Sabol Objednávka
DFB/21/0431 stavebný materiál Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 TRIBE kom. spol. 31688101 201,10 € 16.07.2021 28.07.2021 Faktúra
508/21 stavebný materiál Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 TRIBE kom. spol. 31688101 389,25 € 05.07.2021 29.07.2021 PhDr. Jozef Sabol Objednávka
508/21/a stavebný materiál Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 TRIBE kom. spol. 31688101 34,94 € 05.07.2021 29.07.2021 PhDr. Jozef Sabol Objednávka
508/21/b stavebný materiál Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 TRIBE kom. spol. 31688101 66,49 € 05.07.2021 29.07.2021 PhDr. Jozef Sabol Objednávka
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »