DFB/21/0178 |
vseob.material-celofan |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Magdaléna Kokoruďová-REPROS |
34906231 |
|
12,00 € |
31.03.2021 |
|
|
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
153/21 |
vodointšt.materiál |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Fober Ondřej-FOBER |
34331958 |
|
111,54 € |
03.03.2021 |
|
|
31.03.2021 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
101/21 |
vodoinštalačný materiál |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Fober Ondřej-FOBER |
34331958 |
|
45,43 € |
15.02.2021 |
|
|
31.03.2021 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
300/21 |
vodoinšt.materiál |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Fober Ondřej-FOBER |
34331958 |
|
138,80 € |
23.04.2021 |
|
|
03.05.2021 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
477/21 |
vodoinšt.materiál |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Fober Ondřej-FOBER |
34331958 |
|
15,80 € |
01.07.2021 |
|
|
28.08.2021 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
477/21/b |
vodoinšt.materiál |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Fober Ondřej-FOBER |
34331958 |
|
58,39 € |
01.07.2021 |
|
|
28.08.2021 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
1001/21 |
vodoinšt.materiál |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Fober Ondřej-FOBER |
34331958 |
|
1 095,62 € |
10.12.2021 |
|
|
10.12.2021 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
386/21/a |
vodoinšt.materiál |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Fober Ondřej-FOBER |
34331958 |
|
46,60 € |
25.06.2021 |
|
|
03.07.2021 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
477/21/c |
vodoinšt.materiál |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Fober Ondřej-FOBER |
34331958 |
|
14,90 € |
01.07.2021 |
|
|
29.07.2021 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
477/21/d |
vodoinšt.materiál |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Fober Ondřej-FOBER |
34331958 |
|
17,20 € |
01.07.2021 |
|
|
29.07.2021 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
771/21/b |
vodoinšt. materiál |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Fober Ondřej-FOBER |
34331958 |
|
46,65 € |
01.11.2021 |
|
|
07.12.2021 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
477/21/a |
vodoinšt. materiál |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Fober Ondřej-FOBER |
34331958 |
|
24,45 € |
01.07.2021 |
|
|
28.08.2021 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
624/21 |
vodoinšt. materiál |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Fober Ondřej-FOBER |
34331958 |
|
11,00 € |
16.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
642/21/a |
vodoinšt. materiál |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Fober Ondřej-FOBER |
34331958 |
|
153,00 € |
16.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
642/21/c |
vodoinšt. materiál |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Fober Ondřej-FOBER |
34331958 |
|
28,85 € |
16.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
386/21 |
vodoinš. materiál |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Fober Ondřej-FOBER |
34331958 |
|
142,83 € |
28.05.2021 |
|
|
02.06.2021 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
DFB/21/0483 |
vodné a stočné 9.6.-22.7.2021 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., závod Vranov nad Topľou |
36570460 |
|
2 654,93 € |
05.08.2021 |
|
|
12.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0029 |
vodne a stocne 3.12.2020-19.1.2021 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., závod Vranov nad Topľou |
36570460 |
|
2 612,21 € |
25.01.2021 |
|
|
09.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0594 |
vodné a stočné 26.8.-13.9.2021 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., závod Vranov nad Topľou |
36570460 |
|
1 180,63 € |
21.09.2021 |
|
|
24.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0545 |
vodné a stočné 23.7.-25.8.2021 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., závod Vranov nad Topľou |
36570460 |
|
2 331,59 € |
31.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |