Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov  Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/21/0831 st com 4885790+4495225,234,238+internet 11/2021 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Slovak Telekom, a.s. / T com 35763469 85,67 € 08.12.2021 20.12.2021 Faktúra
DFB/21/0723 st com 4885790+4495225,234,238+internet 10/2021 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Slovak Telekom, a.s. / T com 35763469 86,88 € 09.11.2021 11.11.2021 Faktúra
DFB/21/0054 st com 4885790+4495225,234,238+internet 1/2021 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Slovak Telekom, a.s. / T com 35763469 97,32 € 08.02.2021 17.02.2021 Faktúra
DFB/21/0666 Spravodajca vo VS 30.10.2021-6.11.2022 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Verlag Dashofer, vydavateľstvo, s.r.o 35730129 149,88 € 18.10.2021 20.10.2021 Faktúra
DFB/21/0501 spravodajca pre mzdové účtovníčky a personalistov od 29.8.21 do 31.12.21 a od 1.1.22. do 4.9.22 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Verlag Dashofer, vydavateľstvo, s.r.o 35730129 195,60 € 11.08.2021 13.08.2021 Faktúra
DFB/21/0700 SPP plyn kuchyňa, ZPB a útulok 11/2021 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 SPP a.s. 35815256 369,00 € 03.11.2021 10.11.2021 Faktúra
DFB/21/0839 SPP plyn kotolňa 11/2021 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 SPP a.s. 35815256 2 737,51 € 10.12.2021 20.12.2021 Faktúra
DFB/21/0726 SPP plyn kotolňa 10/2021 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 SPP a.s. 35815256 2 135,20 € 10.11.2021 11.11.2021 Faktúra
771/21/a spotrebný materiál na ergoterapiu Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Fober Ondřej-FOBER 34331958 131,95 € 01.11.2021 07.12.2021 PhDr. Jozef Sabol Objednávka
DFB/21/0766 spotrebný materiál Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Magdaléna Kokoruďová-REPROS 34906231 633,34 € 23.11.2021 30.11.2021 Faktúra
905/21 spotrebný materiál Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Magdaléna Kokoruďová-REPROS 34906231 633,94 € 08.11.2021 07.12.2021 PhDr. Jozef Sabol Objednávka
DFB/21/0655 spotrebný materiál Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Magdaléna Kokoruďová-REPROS 34906231 914,50 € 12.10.2021 29.10.2021 Faktúra
746/21 spotrebný materiál Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Magdaléna Kokoruďová-REPROS 34906231 914,50 € 27.09.2021 08.11.2021 PhDr. Jozef Sabol Objednávka
185/21 spotrebný materiál Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Magdaléna Kokoruďová-REPROS 34906231 516,34 € 18.03.2021 25.03.2021 PhDr. Jozef Sabol Objednávka
185/21/a spotrebný materiál Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Magdaléna Kokoruďová-REPROS 34906231 12,00 € 22.03.2021 31.03.2021 PhDr. Jozef Sabol Objednávka
DFB/21/0163 spotrebny material Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Magdaléna Kokoruďová-REPROS 34906231 516,34 € 24.03.2021 01.04.2021 Faktúra
DFB/21/0384 spotreb. materiál Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Magdaléna Kokoruďová-REPROS 34906231 537,74 € 29.06.2021 24.07.2021 Faktúra
440/21 spotr.materiál Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Magdaléna Kokoruďová-REPROS 34906231 537,77 € 17.06.2021 01.07.2021 PhDr. Jozef Sabol Objednávka
DFB/21/0828 špekačky Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 DMJ MARKET, s.r.o. 36490661 73,84 € 08.12.2021 20.12.2021 Faktúra
753/21 snovanie osnovy Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 RRR regionálny rozvoj remesiel 52065812 691,00 € 24.09.2021 07.10.2021 PhDr. Jozef Sabol Objednávka