DFB/21/0831 |
st com 4885790+4495225,234,238+internet 11/2021 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Slovak Telekom, a.s. / T com |
35763469 |
|
85,67 € |
08.12.2021 |
|
|
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0723 |
st com 4885790+4495225,234,238+internet 10/2021 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Slovak Telekom, a.s. / T com |
35763469 |
|
86,88 € |
09.11.2021 |
|
|
11.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0054 |
st com 4885790+4495225,234,238+internet 1/2021 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Slovak Telekom, a.s. / T com |
35763469 |
|
97,32 € |
08.02.2021 |
|
|
17.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0666 |
Spravodajca vo VS 30.10.2021-6.11.2022 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Verlag Dashofer, vydavateľstvo, s.r.o |
35730129 |
|
149,88 € |
18.10.2021 |
|
|
20.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0501 |
spravodajca pre mzdové účtovníčky a personalistov od 29.8.21 do 31.12.21 a od 1.1.22. do 4.9.22 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Verlag Dashofer, vydavateľstvo, s.r.o |
35730129 |
|
195,60 € |
11.08.2021 |
|
|
13.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0700 |
SPP plyn kuchyňa, ZPB a útulok 11/2021 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
369,00 € |
03.11.2021 |
|
|
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0839 |
SPP plyn kotolňa 11/2021 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
2 737,51 € |
10.12.2021 |
|
|
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0726 |
SPP plyn kotolňa 10/2021 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
2 135,20 € |
10.11.2021 |
|
|
11.11.2021 |
|
|
Faktúra |
771/21/a |
spotrebný materiál na ergoterapiu |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Fober Ondřej-FOBER |
34331958 |
|
131,95 € |
01.11.2021 |
|
|
07.12.2021 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
DFB/21/0766 |
spotrebný materiál |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Magdaléna Kokoruďová-REPROS |
34906231 |
|
633,34 € |
23.11.2021 |
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
905/21 |
spotrebný materiál |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Magdaléna Kokoruďová-REPROS |
34906231 |
|
633,94 € |
08.11.2021 |
|
|
07.12.2021 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
DFB/21/0655 |
spotrebný materiál |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Magdaléna Kokoruďová-REPROS |
34906231 |
|
914,50 € |
12.10.2021 |
|
|
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
746/21 |
spotrebný materiál |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Magdaléna Kokoruďová-REPROS |
34906231 |
|
914,50 € |
27.09.2021 |
|
|
08.11.2021 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
185/21 |
spotrebný materiál |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Magdaléna Kokoruďová-REPROS |
34906231 |
|
516,34 € |
18.03.2021 |
|
|
25.03.2021 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
185/21/a |
spotrebný materiál |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Magdaléna Kokoruďová-REPROS |
34906231 |
|
12,00 € |
22.03.2021 |
|
|
31.03.2021 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
DFB/21/0163 |
spotrebny material |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Magdaléna Kokoruďová-REPROS |
34906231 |
|
516,34 € |
24.03.2021 |
|
|
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0384 |
spotreb. materiál |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Magdaléna Kokoruďová-REPROS |
34906231 |
|
537,74 € |
29.06.2021 |
|
|
24.07.2021 |
|
|
Faktúra |
440/21 |
spotr.materiál |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Magdaléna Kokoruďová-REPROS |
34906231 |
|
537,77 € |
17.06.2021 |
|
|
01.07.2021 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
DFB/21/0828 |
špekačky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
73,84 € |
08.12.2021 |
|
|
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
753/21 |
snovanie osnovy |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
RRR regionálny rozvoj remesiel |
52065812 |
|
691,00 € |
24.09.2021 |
|
|
07.10.2021 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |