Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov  Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
234/21 zákusky Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 FONTÁNA BALKAN spol. s r.o. 36213543 168,00 € 30.03.2021 06.04.2021 PhDr. Jozef Sabol Objednávka
DFB/21/0190 zákusky Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 FONTÁNA BALKAN spol. s r.o. 36213543 168,00 € 06.04.2021 04.05.2021 Faktúra
DFB/21/0129 zabezpecenie VO/Oplotenie prednej casti arealu CSS-staveb.dozor Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Public tenders, s.r.o. 47397021 570,00 € 10.03.2021 24.03.2021 Faktúra
DFB/21/0128 zabezpecenie VO/Oplotenie prednej casti arealu CSS Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Public tenders, s.r.o. 47397021 570,00 € 10.03.2021 24.03.2021 Faktúra
DFB/21/0227 Webhosting NORMAL pre doménu cssametyst.eu-2.5.2021-1.5.2022 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 INTERNET CZ, a.s. 26043319 48,00 € 20.04.2021 04.05.2021 Faktúra
DFB/21/0520 vzdelávanie - aktivizácia seniorov/Mgr.Sabolová, Bc.Šandrejová Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 3P Projekt n.o. 50392701 136,00 € 20.08.2021 08.09.2021 Faktúra
DFB/21/0627 vzdelávacie služby - školenie Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 EDOS-PEM s.r.o., Inštitút vzdelávania 36287229 376,00 € 04.10.2021 20.10.2021 Faktúra
DFB/21/0872 výživové doplnky pre zamestnancov a prijímateľov CSS AMETYST Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Medpartner s.r.o. 44903481 5 021,11 € 20.12.2021 21.12.2021 Faktúra
6/21 Vytváranie bezbariérového prostredia - rekonštrukcia kúpeľne ŠZ Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 HOKR,s.r.o. 51716348 Stavebné práce, opravárenské práce 14 825,23 € 26.01.2021 27.01.2021 10.02.2021 26.01.2021 PhDr. Jozef Sabol riaditeľ CSS AMETYST Zmluva
DFK/21/0004 Vytváranie bezbar.prostredia rekonštrukciou kúpeľne ŠZ Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 HOKR, s.r.o 51716348 14 825,23 € 10.02.2021 05.03.2021 Faktúra
843/21 Vysávač lístia Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 EXTRATECH Ing.Vladimír Burcin 10809686 349,00 € 26.10.2021 29.10.2021 PhDr. Jozef Sabol Objednávka
DFB/21/0245 vypracovanie záznamu o posúdení zdr.rizík Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Balsam, s.r.o. 36488925 270,00 € 29.04.2021 04.05.2021 Faktúra
DFB/21/0767 vypracovanie stav.rozpočtu-18 izieb+chodba Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Ing. Ján Rovňák 47062002 200,00 € 24.11.2021 01.12.2021 Faktúra
DFK/21/0008 vypracovanie Energetického certifikátu na Rekonštrukciu ZPB Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Architekt Dzurco s.r.o 45973008 500,00 € 15.04.2021 14.05.2021 Faktúra
27/21 Výpoveď zo zmluvy - program SAZA Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 PROMYS soft, s.r.o 36276847 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 0,00 € 07.10.2021 30.11.2021 12.10.2021 PhDr. Jozef Sabol riaditeľ CSS AMETYST Zmluva
26/21 Výpoveď zo zmluvy - program KUCHYNA Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 PROMYS soft, s.r.o 36276847 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 0,00 € 07.10.2021 31.12.2021 12.10.2021 PhDr. Jozef Sabol riaditeľ CSS AMETYST Zmluva
DFK/21/0001 výkon stavebného dozora na Rekonštrukcii ZPB 1/2021 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Michal Dzugas -DO-Mi-STAV 34506748 900,00 € 03.02.2021 04.03.2021 Faktúra
DFK/21/0006 výkon stavebného dozora na Rekonštrukcii ZPB Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Michal Dzugas -DO-Mi-STAV 34506748 500,00 € 03.03.2021 01.04.2021 Faktúra
DFK/21/0011 výkon stav.dozora na inv.akcii Betónové oplotenie prednej časti areálu CSS AMETYST Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Michal Dzugas -DO-Mi-STAV 34506748 800,00 € 11.06.2021 03.07.2021 Faktúra
10/21 VšZP dodatok č.3 k zmluve č.47NDOS000219 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 35937874 Iné 0,00 € 26.02.2021 12.03.2021 30.06.2022 12.03.2021 PhDr. Jozef Sabol riaditeľ CSS AMETYST Zmluva
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »