234/21 |
zákusky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
FONTÁNA BALKAN spol. s r.o. |
36213543 |
|
168,00 € |
30.03.2021 |
|
|
06.04.2021 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
DFB/21/0190 |
zákusky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
FONTÁNA BALKAN spol. s r.o. |
36213543 |
|
168,00 € |
06.04.2021 |
|
|
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0129 |
zabezpecenie VO/Oplotenie prednej casti arealu CSS-staveb.dozor |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Public tenders, s.r.o. |
47397021 |
|
570,00 € |
10.03.2021 |
|
|
24.03.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0128 |
zabezpecenie VO/Oplotenie prednej casti arealu CSS |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Public tenders, s.r.o. |
47397021 |
|
570,00 € |
10.03.2021 |
|
|
24.03.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0227 |
Webhosting NORMAL pre doménu cssametyst.eu-2.5.2021-1.5.2022 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INTERNET CZ, a.s. |
26043319 |
|
48,00 € |
20.04.2021 |
|
|
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0520 |
vzdelávanie - aktivizácia seniorov/Mgr.Sabolová, Bc.Šandrejová |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
3P Projekt n.o. |
50392701 |
|
136,00 € |
20.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0627 |
vzdelávacie služby - školenie |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
EDOS-PEM s.r.o., Inštitút vzdelávania |
36287229 |
|
376,00 € |
04.10.2021 |
|
|
20.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0872 |
výživové doplnky pre zamestnancov a prijímateľov CSS AMETYST |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Medpartner s.r.o. |
44903481 |
|
5 021,11 € |
20.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
6/21 |
Vytváranie bezbariérového prostredia - rekonštrukcia kúpeľne ŠZ |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
HOKR,s.r.o. |
51716348 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
14 825,23 € |
26.01.2021 |
27.01.2021 |
10.02.2021 |
26.01.2021 |
PhDr. Jozef Sabol |
riaditeľ CSS AMETYST |
Zmluva |
DFK/21/0004 |
Vytváranie bezbar.prostredia rekonštrukciou kúpeľne ŠZ |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
HOKR, s.r.o |
51716348 |
|
14 825,23 € |
10.02.2021 |
|
|
05.03.2021 |
|
|
Faktúra |
843/21 |
Vysávač lístia |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
EXTRATECH Ing.Vladimír Burcin |
10809686 |
|
349,00 € |
26.10.2021 |
|
|
29.10.2021 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
DFB/21/0245 |
vypracovanie záznamu o posúdení zdr.rizík |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Balsam, s.r.o. |
36488925 |
|
270,00 € |
29.04.2021 |
|
|
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0767 |
vypracovanie stav.rozpočtu-18 izieb+chodba |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Ing. Ján Rovňák |
47062002 |
|
200,00 € |
24.11.2021 |
|
|
01.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFK/21/0008 |
vypracovanie Energetického certifikátu na Rekonštrukciu ZPB |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Architekt Dzurco s.r.o |
45973008 |
|
500,00 € |
15.04.2021 |
|
|
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
27/21 |
Výpoveď zo zmluvy - program SAZA |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
PROMYS soft, s.r.o |
36276847 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
0,00 € |
07.10.2021 |
30.11.2021 |
|
12.10.2021 |
PhDr. Jozef Sabol |
riaditeľ CSS AMETYST |
Zmluva |
26/21 |
Výpoveď zo zmluvy - program KUCHYNA |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
PROMYS soft, s.r.o |
36276847 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
0,00 € |
07.10.2021 |
31.12.2021 |
|
12.10.2021 |
PhDr. Jozef Sabol |
riaditeľ CSS AMETYST |
Zmluva |
DFK/21/0001 |
výkon stavebného dozora na Rekonštrukcii ZPB 1/2021 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Michal Dzugas -DO-Mi-STAV |
34506748 |
|
900,00 € |
03.02.2021 |
|
|
04.03.2021 |
|
|
Faktúra |
DFK/21/0006 |
výkon stavebného dozora na Rekonštrukcii ZPB |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Michal Dzugas -DO-Mi-STAV |
34506748 |
|
500,00 € |
03.03.2021 |
|
|
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
DFK/21/0011 |
výkon stav.dozora na inv.akcii Betónové oplotenie prednej časti areálu CSS AMETYST |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Michal Dzugas -DO-Mi-STAV |
34506748 |
|
800,00 € |
11.06.2021 |
|
|
03.07.2021 |
|
|
Faktúra |
10/21 |
VšZP dodatok č.3 k zmluve č.47NDOS000219 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. |
35937874 |
Iné |
0,00 € |
26.02.2021 |
12.03.2021 |
30.06.2022 |
12.03.2021 |
PhDr. Jozef Sabol |
riaditeľ CSS AMETYST |
Zmluva |