DFB/22/0321 |
bravčové, hovädzie, kuracie mäso |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
450,67 € |
30.05.2022 |
|
|
03.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0320 |
bravčové, hovädzie, kuracie mäso a filé |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
336,56 € |
30.05.2022 |
|
|
03.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0319 |
mlieko, mliečne výrobky a vajíčka |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
1 361,71 € |
30.05.2022 |
|
|
03.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0315 |
hov.držky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
102,60 € |
27.05.2022 |
|
|
03.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0313 |
vodné a stočné 20.4.-23.5.2022 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., závod Vranov nad Topľou |
36570460 |
|
2 242,72 € |
27.05.2022 |
|
|
03.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0311 |
hovädzie a bravčové mäso |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
374,70 € |
27.05.2022 |
|
|
03.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0307 |
bravčové a kuracie mäso |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
250,98 € |
24.05.2022 |
|
|
03.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DFK/22/0004 |
IA Bezpečnostné oplotenie zadnej časti areálu CSS AMETYST |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Profil Invest Slovakia, s.r.o. |
36823945 |
|
14 330,29 € |
10.05.2022 |
|
|
03.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0308 |
kuchynská zostava - ŠZ prízemie |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Peter Babinčák - TRI ES |
40998681 |
|
1 765,00 € |
27.05.2022 |
|
|
03.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0310 |
mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o. |
36171093 |
|
190,32 € |
27.05.2022 |
|
|
03.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0309 |
mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o. |
36171093 |
|
79,74 € |
27.05.2022 |
|
|
03.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DFK/22/0005 |
stav.práce IA Rekonštrukcia objektu prvého kontaktu |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Podielnické družstvo ONDAVA Stropkov |
31708722 |
|
16 253,45 € |
10.05.2022 |
|
|
03.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0318 |
mrazená zelenina a polotovary |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
155,52 € |
30.05.2022 |
|
|
03.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0312 |
rôzne potravinové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
1 452,43 € |
27.05.2022 |
|
|
03.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0316 |
pekárenské a cukrárenské výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. |
30414253 |
|
323,49 € |
27.05.2022 |
|
|
03.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0317 |
orange 0917411473+0918556144 sms kotolňa 5/2022 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
11,48 € |
30.05.2022 |
|
|
03.06.2022 |
|
|
Faktúra |
351/22 |
vodoinštalačný materiál |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Fober Ondřej-FOBER |
34331958 |
|
416,91 € |
04.05.2022 |
|
|
03.06.2022 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
415/22 |
ovocie, zelenina |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Martin Mikula-MARKO |
32036078 |
|
183,30 € |
30.05.2022 |
|
|
07.06.2022 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
417/22 |
chlieb, pečivo |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. |
30414253 |
|
16,83 € |
30.05.2022 |
|
|
07.06.2022 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
396/22 |
ovocie, zelenina |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Martin Mikula-MARKO |
32036078 |
|
88,61 € |
24.05.2022 |
|
|
07.06.2022 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |