Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória  Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/22/0884 sviatočné zákusky Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 FONTÁNA BALKAN spol. s r.o. 36213543 102,90 € 27.12.2022 29.12.2022 Faktúra
DFB/22/0883 sviatočné zákusky Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 FONTÁNA BALKAN spol. s r.o. 36213543 383,51 € 27.12.2022 29.12.2022 Faktúra
DFB/22/0872 sedacia súprava/vestibul Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 NÁBYTOK PADO s.r.o. 50633554 1 479,00 € 23.12.2022 29.12.2022 Faktúra
DFB/22/0868 zdravotnícky materiál (obväzy, rahabilitačné pomôcky) Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 ZDRAVIMAT s.r.o. 54183456 455,76 € 23.12.2022 29.12.2022 Faktúra
DFB/22/0866 oprava klimatizácie služ.mot.vozidla OPEL VIVARO Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 RBPP TRADING, spol. s r.o. 36458201 1 450,00 € 23.12.2022 29.12.2022 Faktúra
DFB/22/0878 úložný priestor / stravovacia prevádzka Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Peter Babinčák - TRI ES 40998681 570,00 € 27.12.2022 29.12.2022 Faktúra
DFB/22/0874 komody / izby ŠZ Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Peter Babinčák - TRI ES 40998681 2 820,00 € 23.12.2022 29.12.2022 Faktúra
DFB/22/0873 vešiakové steny do ZPB Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Peter Babinčák - TRI ES 40998681 1 140,00 € 27.12.2022 29.12.2022 Faktúra
DFB/22/0891 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Martin Mikula-MARKO 32036078 351,05 € 28.12.2022 29.12.2022 Faktúra
DFB/22/0882 bezlepkové a diacestoviny Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 118,43 € 27.12.2022 29.12.2022 Faktúra
DFK/22/0008 zdvíhacie zariadenia Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 ARJO-HUMANIC SK, s.r.o. 36679607 7 590,00 € 06.12.2022 29.12.2022 Faktúra
DFB/22/0867 kartotéková skriňa Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 ff consulting, s.r.o. 44182333 202,80 € 23.12.2022 29.12.2022 Faktúra
1085/22 lieky Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Medpartner s.r.o. 44903481 355,75 € 23.12.2022 29.12.2022 PhDr. Jozef Sabol Objednávka
1073/22 kuchynský riad a kuchynské potreby Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Gastro - Galaxi Branislav Dvoriščák 41231082 2 499,68 € 22.12.2022 29.12.2022 Objednávka
1079/22 stavebný materiál Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 TRIBE kom. spol. 31688101 1 368,87 € 22.12.2022 05.01.2023 PhDr. Jozef Sabol Objednávka
1063/22 ovocie a zelenina Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Martin Mikula-MARKO 32036078 54,20 € 20.12.2022 05.01.2023 PhDr. Jozef Sabol Objednávka
1088/22 ovocie a zelenina Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Martin Mikula-MARKO 32036078 228,45 € 22.12.2022 05.01.2023 PhDr. Jozef Sabol Objednávka
1058/22 chlieb a pečivo Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. 30414253 129,78 € 19.12.2022 05.01.2023 PhDr. Jozef Sabol Objednávka
1060/22 chlieb a pečivo Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. 30414253 61,74 € 20.12.2022 05.01.2023 PhDr. Jozef Sabol Objednávka
1086/22 chlieb a pečivo Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. 30414253 58,78 € 22.12.2022 05.01.2023 PhDr. Jozef Sabol Objednávka
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »