Faktúra č. DFB/22/0867

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
  • IČO: 00696374
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/22/0867
  • Popis fakturovaného plnenia: kartotéková skriňa
  • Dátum doručenia: 23.12.2022
  • Celková hodnota: 202,80 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 1083/22
  • Dátum zverejnenia: 29.12.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
1083/22 kartotéková skriňa Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 ff consulting, s.r.o. 44182333 202,80 € 22.12.2022 24.12.2022 PhDr. Jozef Sabol Objednávka
Tlačiť