811/22 |
revízie prenosných hasiacich prístrojov, revízia zariadenia na dodávku vody, tlaková skúška požiarnej hadice |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Marek Hurný - služby požiarnej ochrany |
37353314 |
|
790,00 € |
12.10.2022 |
|
|
18.10.2022 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
DFB/22/0659 |
kontrola hasiacich prístrojov |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Marek Hurný - služby požiarnej ochrany |
37353314 |
|
789,24 € |
17.10.2022 |
|
|
21.10.2022 |
|
|
Faktúra |
10/22 |
Bezpečnostné oplotenie zadnej časti areálu CSS AMETYST |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Profil Invest Slovakia s.r.o. |
36823945 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
14 330,29 € |
31.03.2022 |
01.04.2022 |
|
31.03.2022 |
PhDr. Jozef Sabol |
riaditeľ CSS AMETYST |
Zmluva |
DFK/22/0004 |
IA Bezpečnostné oplotenie zadnej časti areálu CSS AMETYST |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Profil Invest Slovakia, s.r.o. |
36823945 |
|
14 330,29 € |
10.05.2022 |
|
|
03.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0737 |
protišmyková rohožka |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
KAISER + KRAFT, s.r.o. |
36786080 |
|
254,52 € |
16.11.2022 |
|
|
08.12.2022 |
|
|
Faktúra |
841/22 |
NOTRAX protišmyková rohožka |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
KAISER + KRAFT, s.r.o. |
36786080 |
|
254,52 € |
19.10.2022 |
|
|
26.10.2022 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
938/22 |
náhradný mop na zmývanie |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
ADLERR, s.r.o. |
36710369 |
|
648,00 € |
16.11.2022 |
|
|
26.11.2022 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
96/22 |
náhrada na mop |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
ADLERR, s.r.o. |
36710369 |
|
670,02 € |
09.02.2022 |
|
|
16.02.2022 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
DFB/22/0089 |
náradie na upratovanie |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
ADLERR, s.r.o. |
36710369 |
|
670,02 € |
15.02.2022 |
|
|
25.02.2022 |
|
|
Faktúra |
596/22 |
mop - náhrada |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
ADLERR, s.r.o. |
36710369 |
|
780,00 € |
27.07.2022 |
|
|
02.08.2022 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
DFB/22/0473 |
mopy na upratovanie |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
ADLERR, s.r.o. |
36710369 |
|
265,20 € |
01.08.2022 |
|
|
12.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0747 |
mop ADLERR |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
ADLERR, s.r.o. |
36710369 |
|
648,00 € |
21.11.2022 |
|
|
08.12.2022 |
|
|
Faktúra |
596/22/a |
mop adlerr |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
ADLERR, s.r.o. |
36710369 |
|
518,40 € |
27.07.2022 |
|
|
17.08.2022 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
DFB/22/0509 |
Mop ADLERR FL bavlna s dierami 40 cm |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
ADLERR, s.r.o. |
36710369 |
|
518,40 € |
16.08.2022 |
|
|
25.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DFK/22/0008 |
zdvíhacie zariadenia |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
ARJO-HUMANIC SK, s.r.o. |
36679607 |
|
7 590,00 € |
06.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
35/22 |
Sprchovacia hygienická stolička s hydraulickým zdvihom a vakový elektrický zdvihák so sieťovým vakom |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
ARJO-HUMANIC SK, s.r.o. |
36679607 |
Iné |
7 590,00 € |
06.10.2022 |
29.10.2022 |
31.12.2022 |
28.10.2022 |
PhDr. Jozef Sabol |
riaditeľ CSS AMETYST |
Zmluva |
DFB/22/0841 |
odborná prehliadka BTK |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
ARJO-HUMANIC SK, s.r.o. |
36679607 |
|
144,00 € |
16.12.2022 |
|
|
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
1046/22 |
vykonanie odbornej prehliadky - BTK na zariadeniach ARJO |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
ARJO-HUMANIC SK, s.r.o. |
36679607 |
|
144,00 € |
12.12.2022 |
|
|
22.12.2022 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
1009/22 |
|
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
ARJO-HUMANIC SK, s.r.o. |
36679607 |
|
1 032,00 € |
08.12.2022 |
|
|
28.12.2022 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
DFB/22/0755 |
|
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., závod Vranov nad Topľou |
36570460 |
|
1 562,34 € |
23.11.2022 |
|
|
02.12.2022 |
|
|
Faktúra |