Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod.  Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
811/22 revízie prenosných hasiacich prístrojov, revízia zariadenia na dodávku vody, tlaková skúška požiarnej hadice Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Marek Hurný - služby požiarnej ochrany 37353314 790,00 € 12.10.2022 18.10.2022 PhDr. Jozef Sabol Objednávka
DFB/22/0659 kontrola hasiacich prístrojov Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Marek Hurný - služby požiarnej ochrany 37353314 789,24 € 17.10.2022 21.10.2022 Faktúra
10/22 Bezpečnostné oplotenie zadnej časti areálu CSS AMETYST Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Profil Invest Slovakia s.r.o. 36823945 Stavebné práce, opravárenské práce 14 330,29 € 31.03.2022 01.04.2022 31.03.2022 PhDr. Jozef Sabol riaditeľ CSS AMETYST Zmluva
DFK/22/0004 IA Bezpečnostné oplotenie zadnej časti areálu CSS AMETYST Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Profil Invest Slovakia, s.r.o. 36823945 14 330,29 € 10.05.2022 03.06.2022 Faktúra
DFB/22/0737 protišmyková rohožka Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 KAISER + KRAFT, s.r.o. 36786080 254,52 € 16.11.2022 08.12.2022 Faktúra
841/22 NOTRAX protišmyková rohožka Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 KAISER + KRAFT, s.r.o. 36786080 254,52 € 19.10.2022 26.10.2022 PhDr. Jozef Sabol Objednávka
938/22 náhradný mop na zmývanie Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 ADLERR, s.r.o. 36710369 648,00 € 16.11.2022 26.11.2022 PhDr. Jozef Sabol Objednávka
96/22 náhrada na mop Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 ADLERR, s.r.o. 36710369 670,02 € 09.02.2022 16.02.2022 PhDr. Jozef Sabol Objednávka
DFB/22/0089 náradie na upratovanie Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 ADLERR, s.r.o. 36710369 670,02 € 15.02.2022 25.02.2022 Faktúra
596/22 mop - náhrada Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 ADLERR, s.r.o. 36710369 780,00 € 27.07.2022 02.08.2022 PhDr. Jozef Sabol Objednávka
DFB/22/0473 mopy na upratovanie Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 ADLERR, s.r.o. 36710369 265,20 € 01.08.2022 12.08.2022 Faktúra
DFB/22/0747 mop ADLERR Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 ADLERR, s.r.o. 36710369 648,00 € 21.11.2022 08.12.2022 Faktúra
596/22/a mop adlerr Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 ADLERR, s.r.o. 36710369 518,40 € 27.07.2022 17.08.2022 PhDr. Jozef Sabol Objednávka
DFB/22/0509 Mop ADLERR FL bavlna s dierami 40 cm Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 ADLERR, s.r.o. 36710369 518,40 € 16.08.2022 25.08.2022 Faktúra
DFK/22/0008 zdvíhacie zariadenia Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 ARJO-HUMANIC SK, s.r.o. 36679607 7 590,00 € 06.12.2022 29.12.2022 Faktúra
35/22 Sprchovacia hygienická stolička s hydraulickým zdvihom a vakový elektrický zdvihák so sieťovým vakom Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 ARJO-HUMANIC SK, s.r.o. 36679607 Iné 7 590,00 € 06.10.2022 29.10.2022 31.12.2022 28.10.2022 PhDr. Jozef Sabol riaditeľ CSS AMETYST Zmluva
DFB/22/0841 odborná prehliadka BTK Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 ARJO-HUMANIC SK, s.r.o. 36679607 144,00 € 16.12.2022 21.12.2022 Faktúra
1046/22 vykonanie odbornej prehliadky - BTK na zariadeniach ARJO Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 ARJO-HUMANIC SK, s.r.o. 36679607 144,00 € 12.12.2022 22.12.2022 PhDr. Jozef Sabol Objednávka
1009/22 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 ARJO-HUMANIC SK, s.r.o. 36679607 1 032,00 € 08.12.2022 28.12.2022 PhDr. Jozef Sabol Objednávka
DFB/22/0755 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., závod Vranov nad Topľou 36570460 1 562,34 € 23.11.2022 02.12.2022 Faktúra
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »