25/22 |
Oprava chodby DSS na 1.poschodí hlavnej budovy CSS AMETYST |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Martin Čirák |
43728278 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
5 926,20 € |
27.07.2022 |
28.07.2022 |
30.09.2022 |
27.07.2022 |
PhDr. Jozef Sabol |
riaditeľ CSS AMETYST |
Zmluva |
DFB/22/0500 |
Oprava chodby |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Čirák Martin |
43728278 |
|
5 926,20 € |
12.08.2022 |
|
|
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0837 |
oprava žalúzií na izbách klientov |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Ján Džurdženík OKNO VRANOV |
43089500 |
|
394,32 € |
15.12.2022 |
|
|
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
1006/22 |
dodávka žalúzií |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Ján Džurdženík OKNO VRANOV |
43089500 |
|
394,32 € |
05.12.2022 |
|
|
22.12.2022 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
DFB/22/0177 |
oprava žalúzií v izbách klientov ŠZ a DSS |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Ján Džurdženík OKNO VRANOV |
43089500 |
|
432,78 € |
01.04.2022 |
|
|
11.04.2022 |
|
|
Faktúra |
153/22 |
oprava žalúzií |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Ján Džurdženík OKNO VRANOV |
43089500 |
|
432,78 € |
03.03.2022 |
|
|
08.03.2022 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
827/22 |
plastový hrnček, plastový tanierik |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
BERTA Pavol |
43033423 |
|
214,80 € |
17.10.2022 |
|
|
21.10.2022 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
DFB/22/0660 |
hrnčeky, taniere, poklopy na hrnčeky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
BERTA Pavol |
43033423 |
|
214,80 € |
18.10.2022 |
|
|
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
11/22 |
Montované sklady na odpad |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Jozef Krivda |
41582390 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
7 836,29 € |
31.03.2022 |
01.04.2022 |
|
31.03.2022 |
PhDr. Jozef Sabol |
riaditeľ CSS AMETYST |
Zmluva |
DFK/22/0002 |
stav.práce IA Montované sklady na odpad |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Jozef Krivda |
41582390 |
|
7 836,29 € |
22.04.2022 |
|
|
25.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0172 |
kniha kontrol výťahu 2022 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Pavol Palašta |
41581016 |
|
7,00 € |
29.03.2022 |
|
|
11.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0171 |
odborná prehliadka výťahu 1q2022 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Pavol Palašta |
41581016 |
|
180,00 € |
29.03.2022 |
|
|
11.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0606 |
LED žiarovky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Pavol Palašta |
41581016 |
|
9,60 € |
27.09.2022 |
|
|
11.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0605 |
servis výťahu 3q 2022 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Pavol Palašta |
41581016 |
|
180,00 € |
27.09.2022 |
|
|
11.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0853 |
prehliadka a servis výťahu okt. nov. dec. 2022 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Pavol Palašta |
41581016 |
|
180,00 € |
19.12.2022 |
|
|
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0376 |
servis výťahu 2q2022 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Pavol Palašta |
41581016 |
|
180,00 € |
22.06.2022 |
|
|
28.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0375 |
materiál na opravu výťahu |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Pavol Palašta |
41581016 |
|
27,80 € |
22.06.2022 |
|
|
28.06.2022 |
|
|
Faktúra |
232/22 |
hĺbkové čistenie interiéru áut |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Pavol Kerekeš - AUTO - KEPA |
41388372 |
|
280,00 € |
29.03.2022 |
|
|
06.04.2022 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
DFB/22/0196 |
čistenie interiéru služ.mot.vozidiel OPEL VIVARO a CITROEN JUMPER |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Pavol Kerekeš - AUTO - KEPA |
41388372 |
|
280,00 € |
06.04.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0759 |
kuchynské potreby |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Gastro - Galaxi Branislav Dvoriščák |
41231082 |
|
1 586,32 € |
24.11.2022 |
|
|
02.12.2022 |
|
|
Faktúra |