Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod.  Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
25/22 Oprava chodby DSS na 1.poschodí hlavnej budovy CSS AMETYST Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Martin Čirák 43728278 Stavebné práce, opravárenské práce 5 926,20 € 27.07.2022 28.07.2022 30.09.2022 27.07.2022 PhDr. Jozef Sabol riaditeľ CSS AMETYST Zmluva
DFB/22/0500 Oprava chodby Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Čirák Martin 43728278 5 926,20 € 12.08.2022 31.08.2022 Faktúra
DFB/22/0837 oprava žalúzií na izbách klientov Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Ján Džurdženík OKNO VRANOV 43089500 394,32 € 15.12.2022 21.12.2022 Faktúra
1006/22 dodávka žalúzií Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Ján Džurdženík OKNO VRANOV 43089500 394,32 € 05.12.2022 22.12.2022 PhDr. Jozef Sabol Objednávka
DFB/22/0177 oprava žalúzií v izbách klientov ŠZ a DSS Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Ján Džurdženík OKNO VRANOV 43089500 432,78 € 01.04.2022 11.04.2022 Faktúra
153/22 oprava žalúzií Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Ján Džurdženík OKNO VRANOV 43089500 432,78 € 03.03.2022 08.03.2022 PhDr. Jozef Sabol Objednávka
827/22 plastový hrnček, plastový tanierik Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 BERTA Pavol 43033423 214,80 € 17.10.2022 21.10.2022 PhDr. Jozef Sabol Objednávka
DFB/22/0660 hrnčeky, taniere, poklopy na hrnčeky Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 BERTA Pavol 43033423 214,80 € 18.10.2022 26.10.2022 Faktúra
11/22 Montované sklady na odpad Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Jozef Krivda 41582390 Stavebné práce, opravárenské práce 7 836,29 € 31.03.2022 01.04.2022 31.03.2022 PhDr. Jozef Sabol riaditeľ CSS AMETYST Zmluva
DFK/22/0002 stav.práce IA Montované sklady na odpad Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Jozef Krivda 41582390 7 836,29 € 22.04.2022 25.05.2022 Faktúra
DFB/22/0172 kniha kontrol výťahu 2022 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Pavol Palašta 41581016 7,00 € 29.03.2022 11.04.2022 Faktúra
DFB/22/0171 odborná prehliadka výťahu 1q2022 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Pavol Palašta 41581016 180,00 € 29.03.2022 11.04.2022 Faktúra
DFB/22/0606 LED žiarovky Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Pavol Palašta 41581016 9,60 € 27.09.2022 11.10.2022 Faktúra
DFB/22/0605 servis výťahu 3q 2022 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Pavol Palašta 41581016 180,00 € 27.09.2022 11.10.2022 Faktúra
DFB/22/0853 prehliadka a servis výťahu okt. nov. dec. 2022 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Pavol Palašta 41581016 180,00 € 19.12.2022 21.12.2022 Faktúra
DFB/22/0376 servis výťahu 2q2022 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Pavol Palašta 41581016 180,00 € 22.06.2022 28.06.2022 Faktúra
DFB/22/0375 materiál na opravu výťahu Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Pavol Palašta 41581016 27,80 € 22.06.2022 28.06.2022 Faktúra
232/22 hĺbkové čistenie interiéru áut Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Pavol Kerekeš - AUTO - KEPA 41388372 280,00 € 29.03.2022 06.04.2022 PhDr. Jozef Sabol Objednávka
DFB/22/0196 čistenie interiéru služ.mot.vozidiel OPEL VIVARO a CITROEN JUMPER Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Pavol Kerekeš - AUTO - KEPA 41388372 280,00 € 06.04.2022 14.04.2022 Faktúra
DFB/22/0759 kuchynské potreby Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Gastro - Galaxi Branislav Dvoriščák 41231082 1 586,32 € 24.11.2022 02.12.2022 Faktúra
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »