Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ  IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/21/0675 vodné a stočné 14.9.-19.10.2021 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., závod Vranov nad Topľou 36570460 2 201,08 € 25.10.2021 04.11.2021 Faktúra
DFB/21/0029 vodne a stocne 3.12.2020-19.1.2021 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., závod Vranov nad Topľou 36570460 2 612,21 € 25.01.2021 09.02.2021 Faktúra
DFB/21/0090 vodne a stocne 20.1.2021-16.2.2021 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., závod Vranov nad Topľou 36570460 1 614,16 € 24.02.2021 05.03.2021 Faktúra
DFB/21/0483 vodné a stočné 9.6.-22.7.2021 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., závod Vranov nad Topľou 36570460 2 654,93 € 05.08.2021 12.08.2021 Faktúra
DFB/21/0545 vodné a stočné 23.7.-25.8.2021 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., závod Vranov nad Topľou 36570460 2 331,59 € 31.08.2021 08.09.2021 Faktúra
DFB/21/0594 vodné a stočné 26.8.-13.9.2021 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., závod Vranov nad Topľou 36570460 1 180,63 € 21.09.2021 24.09.2021 Faktúra
DFB/21/0143 vodne a stocne 17.2.2021-8.3.2021 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., závod Vranov nad Topľou 36570460 1 166,59 € 17.03.2021 25.03.2021 Faktúra
DFB/21/0228 Vodné a stočné Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., závod Vranov nad Topľou 36570460 2 387,95 € 21.04.2021 04.05.2021 Faktúra
DFB/21/0297 vodné a stočné 15.4.-20.5.2021 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., závod Vranov nad Topľou 36570460 2 346,43 € 26.05.2021 31.05.2021 Faktúra
DFB/21/0351 vodné a stočné 21.5.-8.6.2021 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., závod Vranov nad Topľou 36570460 1 225,13 € 14.06.2021 23.06.2021 Faktúra
DFB/20/0777 elektrina 12/2020 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Východoslovenská energetika a.s. 44483767 1 413,00 € 15.01.2021 16.01.2021 Faktúra
10/21 VšZP dodatok č.3 k zmluve č.47NDOS000219 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 35937874 Iné 0,00 € 26.02.2021 12.03.2021 30.06.2022 12.03.2021 PhDr. Jozef Sabol riaditeľ CSS AMETYST Zmluva
15/21 Darovacia zmluva - vecný dar Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Vladimír Makara Iné 0,00 € 07.05.2021 08.05.2021 07.05.2021 PhDr. Jozef Sabol riaditeľ CSS AMETYST Zmluva
DFB/21/0666 Spravodajca vo VS 30.10.2021-6.11.2022 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Verlag Dashofer, vydavateľstvo, s.r.o 35730129 149,88 € 18.10.2021 20.10.2021 Faktúra
DFB/21/0501 spravodajca pre mzdové účtovníčky a personalistov od 29.8.21 do 31.12.21 a od 1.1.22. do 4.9.22 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Verlag Dashofer, vydavateľstvo, s.r.o 35730129 195,60 € 11.08.2021 13.08.2021 Faktúra
22/21 Dohoda o poskytnutí fin.príspevku - projekt Cesta na trh práce Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 UPSVaR 30794536 Iné 0,00 € 22.07.2021 01.08.2021 30.04.2022 02.08.2021 PhDr. Jozef Sabol riaditeľ CSS AMETYST Zmluva
1037/21 kyslíkový koncentrátor Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 UNIZDRAV Prešov, s.r.o. 36515388 988,00 € 16.12.2021 20.12.2021 PhDr. Jozef Sabol Objednávka
DFB/21/0871 kyslíkový koncentrátor s inhalátorom Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 UNIZDRAV Prešov, s.r.o. 36515388 988,00 € 20.12.2021 21.12.2021 Faktúra
60/21 technická správa - zhodnotenie stavu teplovodného kanála Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 UNIprojekt plus, s.r.o. 50468561 504,00 € 01.02.2021 31.03.2021 PhDr. Jozef Sabol Objednávka
DFK/21/0003 proj.dokumentácia Rekonštrukcia teplovodu Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 UNIprojekt plus, s.r.o. 50468561 504,00 € 09.02.2021 05.03.2021 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »