DFB/21/0675 |
vodné a stočné 14.9.-19.10.2021 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., závod Vranov nad Topľou |
36570460 |
|
2 201,08 € |
25.10.2021 |
|
|
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0029 |
vodne a stocne 3.12.2020-19.1.2021 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., závod Vranov nad Topľou |
36570460 |
|
2 612,21 € |
25.01.2021 |
|
|
09.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0090 |
vodne a stocne 20.1.2021-16.2.2021 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., závod Vranov nad Topľou |
36570460 |
|
1 614,16 € |
24.02.2021 |
|
|
05.03.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0483 |
vodné a stočné 9.6.-22.7.2021 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., závod Vranov nad Topľou |
36570460 |
|
2 654,93 € |
05.08.2021 |
|
|
12.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0545 |
vodné a stočné 23.7.-25.8.2021 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., závod Vranov nad Topľou |
36570460 |
|
2 331,59 € |
31.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0594 |
vodné a stočné 26.8.-13.9.2021 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., závod Vranov nad Topľou |
36570460 |
|
1 180,63 € |
21.09.2021 |
|
|
24.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0143 |
vodne a stocne 17.2.2021-8.3.2021 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., závod Vranov nad Topľou |
36570460 |
|
1 166,59 € |
17.03.2021 |
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0228 |
Vodné a stočné |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., závod Vranov nad Topľou |
36570460 |
|
2 387,95 € |
21.04.2021 |
|
|
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0297 |
vodné a stočné 15.4.-20.5.2021 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., závod Vranov nad Topľou |
36570460 |
|
2 346,43 € |
26.05.2021 |
|
|
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0351 |
vodné a stočné 21.5.-8.6.2021 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., závod Vranov nad Topľou |
36570460 |
|
1 225,13 € |
14.06.2021 |
|
|
23.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/20/0777 |
elektrina 12/2020 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
|
1 413,00 € |
15.01.2021 |
|
|
16.01.2021 |
|
|
Faktúra |
10/21 |
VšZP dodatok č.3 k zmluve č.47NDOS000219 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. |
35937874 |
Iné |
0,00 € |
26.02.2021 |
12.03.2021 |
30.06.2022 |
12.03.2021 |
PhDr. Jozef Sabol |
riaditeľ CSS AMETYST |
Zmluva |
15/21 |
Darovacia zmluva - vecný dar |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Vladimír Makara |
|
Iné |
0,00 € |
07.05.2021 |
08.05.2021 |
|
07.05.2021 |
PhDr. Jozef Sabol |
riaditeľ CSS AMETYST |
Zmluva |
DFB/21/0666 |
Spravodajca vo VS 30.10.2021-6.11.2022 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Verlag Dashofer, vydavateľstvo, s.r.o |
35730129 |
|
149,88 € |
18.10.2021 |
|
|
20.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0501 |
spravodajca pre mzdové účtovníčky a personalistov od 29.8.21 do 31.12.21 a od 1.1.22. do 4.9.22 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Verlag Dashofer, vydavateľstvo, s.r.o |
35730129 |
|
195,60 € |
11.08.2021 |
|
|
13.08.2021 |
|
|
Faktúra |
22/21 |
Dohoda o poskytnutí fin.príspevku - projekt Cesta na trh práce |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
UPSVaR |
30794536 |
Iné |
0,00 € |
22.07.2021 |
01.08.2021 |
30.04.2022 |
02.08.2021 |
PhDr. Jozef Sabol |
riaditeľ CSS AMETYST |
Zmluva |
1037/21 |
kyslíkový koncentrátor |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
UNIZDRAV Prešov, s.r.o. |
36515388 |
|
988,00 € |
16.12.2021 |
|
|
20.12.2021 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
DFB/21/0871 |
kyslíkový koncentrátor s inhalátorom |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
UNIZDRAV Prešov, s.r.o. |
36515388 |
|
988,00 € |
20.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
60/21 |
technická správa - zhodnotenie stavu teplovodného kanála |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
UNIprojekt plus, s.r.o. |
50468561 |
|
504,00 € |
01.02.2021 |
|
|
31.03.2021 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
DFK/21/0003 |
proj.dokumentácia Rekonštrukcia teplovodu |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
UNIprojekt plus, s.r.o. |
50468561 |
|
504,00 € |
09.02.2021 |
|
|
05.03.2021 |
|
|
Faktúra |