Faktúra č. DFB/21/0090

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
  • IČO: 00696374
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/21/0090
  • Popis fakturovaného plnenia: vodne a stocne 20.1.2021-16.2.2021
  • Dátum doručenia: 24.02.2021
  • Celková hodnota: 1 614,16 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 19/12
  • Dátum zverejnenia: 05.03.2021
  • Poznámka:
Tlačiť