Decomp s.r.o
Informácie
- Názov: Decomp s.r.o
- IČO: 36497771
- Adresa: Strojárska 2524,06901 Snina, 06901 Snina
Súvisiace dokumenty
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
084/25 | Objednávame si u Vás: - myš Modecom...1 ks, - optický valec Brother...1 ks v celkovej hodnote 34,40 € | CSS Dúbrava | 00695467 | Decomp s.r.o | 36497771 | 0,00 € | 21.07.2025 | 25.07.2025 | Objednávka | |||||
269/25 | CSS Dúbrava | 00695467 | Decomp s.r.o | 36497771 | 472,50 € | 13.06.2025 | 27.06.2025 | Faktúra | ||||||
064/25 | Objednávame si u Vás: - klávesnica Hama...1 ks, - SSD Patriot /disk - Bilčaková, Bilecová, Grecková/...3 ks, - servisné práce - DDRAM 8GB /Bilčaková, Bilecová/...2 ks, - toner Canon CRG 069 /oš./...2 ks v celkovej hodnote 472,50 € | CSS Dúbrava | 00695467 | Decomp s.r.o | 36497771 | 0,00 € | 11.06.2025 | 18.06.2025 | Objednávka | |||||
053/25 | CSS Dúbrava | 00695467 | Decomp s.r.o | 36497771 | 30,00 € | 07.02.2025 | 28.02.2025 | Faktúra | ||||||
063/25 | CSS Dúbrava | 00695467 | Decomp s.r.o | 36497771 | 69,50 € | 14.02.2025 | 28.02.2025 | Faktúra | ||||||
012/25 | Objednávame si u Vás toner Canon CRG- 069 black v hodnote: 69,50 eur ( z OŠ) | CSS Dúbrava | 00695467 | Decomp s.r.o | 36497771 | 0,00 € | 10.02.2025 | 18.02.2025 | Objednávka | |||||
010/25 | Objednávame si u Vás opravu tlačiarne HP + toner v hodnote : 30 eur. | CSS Dúbrava | 00695467 | Decomp s.r.o | 36497771 | 0,00 € | 04.02.2025 | 08.02.2025 | Objednávka | |||||
634/24 | CSS Dúbrava | 00695467 | Decomp s.r.o | 36497771 | 330,00 € | 19.12.2024 | 20.12.2024 | Faktúra | ||||||
181/24 | Objednávame si u Vás: - Toner HP ......3 ks v hodnote : 330,00 eur z (OŠ) | CSS Dúbrava | 00695467 | Decomp s.r.o | 36497771 | 0,00 € | 18.12.2024 | 20.12.2024 | Objednávka | |||||
233/24 | CSS Dúbrava | 00695467 | Decomp s.r.o | 36497771 | 155,90 € | 20.05.2024 | 15.06.2024 | Faktúra | ||||||
069/24 | Objednávame si u Vás: - toner Xerox 3025...1 ks, - klávesnica Genius...1 ks - montážne a inštalačné práce...1 ks v celkovej hodnote 155,90 € | CSS Dúbrava | 00695467 | Decomp s.r.o | 36497771 | 0,00 € | 20.05.2024 | 22.05.2024 | Objednávka | |||||
023/24 | CSS Dúbrava | 00695467 | Decomp s.r.o | 36497771 | 440,00 € | 15.01.2024 | 30.01.2024 | Faktúra | ||||||
002/24 | Objednávame si u Vás : - Toner Canon 069H- B/Y/C/M ..... 4 ks v hodnote: 440,- € ( z ošetr. výkonov) | CSS Dúbrava | 00695467 | Decomp s.r.o | 36497771 | 0,00 € | 10.01.2024 | 23.01.2024 | Objednávka | |||||
698/23 | CSS Dúbrava | 00695467 | Decomp s.r.o | 36497771 | 130,00 € | 21.12.2023 | 27.12.2023 | Faktúra | ||||||
166/23 | Objednávame si u Vás : - Monitor Dell, FHD .... 1 ks v hodnote : 130,- € | CSS Dúbrava | 00695467 | Decomp s.r.o | 36497771 | 0,00 € | 20.12.2023 | 27.12.2023 | Objednávka | |||||
680/23 | CSS Dúbrava | 00695467 | Decomp s.r.o | 36497771 | 137,50 € | 15.12.2023 | 20.12.2023 | Faktúra | ||||||
631/23 | CSS Dúbrava | 00695467 | Decomp s.r.o | 36497771 | 132,50 € | 23.11.2023 | 18.12.2023 | Faktúra | ||||||
161/23 | Objednávame si u Vás : -Toner HP, CF 217 ......... 3 ks - zásuvka predlžovacia 3m ...3 ks - zásuvka predlžovacia 5 m ...3 ks - válec optický HP ...........1 ks - myš Hama ...................1 ks v hodnote : 137,50 € ( z ošetr.výkonov ) | CSS Dúbrava | 00695467 | Decomp s.r.o | 36497771 | 0,00 € | 15.12.2023 | 18.12.2023 | Objednávka | |||||
132/23 | Objednávame si u Vás: - klávesnica Genius...1 ks - servisné práce - notebook a tlačiareň - úsek PPsPSS v celkovej hodnote 132,50 € | CSS Dúbrava | 00695467 | Decomp s.r.o | 36497771 | 0,00 € | 23.11.2023 | 24.11.2023 | Objednávka | |||||
322/23 | CSS Dúbrava | 00695467 | Decomp s.r.o | 36497771 | 1 199,00 € | 09.06.2023 | 23.06.2023 | Faktúra |