Slovak Telekom
Informácie
- Názov: Slovak Telekom
- IČO: 35763469
- Adresa: Bajkalská 28, 81762 Bratislava
Súvisiace dokumenty
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
660/24 | CSS Dúbrava | 00695467 | Slovak Telekom | 35763469 | 11,28 € | 09.01.2025 | 18.01.2025 | Faktúra | ||||||
661/24 | CSS Dúbrava | 00695467 | Slovak Telekom | 35763469 | 42,88 € | 09.01.2025 | 18.01.2025 | Faktúra | ||||||
050/25 | CSS Dúbrava | 00695467 | Slovak Telekom | 35763469 | 11,56 € | 06.02.2025 | 20.02.2025 | Faktúra | ||||||
051/25 | CSS Dúbrava | 00695467 | Slovak Telekom | 35763469 | 44,93 € | 06.02.2025 | 20.02.2025 | Faktúra | ||||||
12/2025 | Zmluva o poskytnutí služieb | CSS Dúbrava | 00695467 | Slovak Telekom | 35763469 | Iné | 0,00 € | 05.02.2025 | 28.02.2025 | 27.06.2027 | 27.02.2025 | Mgr. MVDr. Marián Petro, MPH. | riaditeľ CSS Dúbrava | Zmluva |
102/25 | CSS Dúbrava | 00695467 | Slovak Telekom | 35763469 | 9,47 € | 07.03.2025 | 20.03.2025 | Faktúra | ||||||
103/25 | CSS Dúbrava | 00695467 | Slovak Telekom | 35763469 | 10,95 € | 07.03.2025 | 20.03.2025 | Faktúra | ||||||
162/25 | CSS Dúbrava | 00695467 | Slovak Telekom | 35763469 | 25,94 € | 08.04.2025 | 23.04.2025 | Faktúra | ||||||
163/25 | CSS Dúbrava | 00695467 | Slovak Telekom | 35763469 | 10,95 € | 08.04.2025 | 23.04.2025 | Faktúra | ||||||
725/23 | CSS Dúbrava | 00695467 | Slovak Telekom | 35763469 | 6,48 € | 10.01.2024 | 26.01.2024 | Faktúra | ||||||
724/23 | CSS Dúbrava | 00695467 | Slovak Telekom | 35763469 | 32,34 € | 10.01.2024 | 26.01.2024 | Faktúra | ||||||
059/24 | CSS Dúbrava | 00695467 | Slovak Telekom | 35763469 | 33,08 € | 08.02.2024 | 20.02.2024 | Faktúra | ||||||
058/24 | CSS Dúbrava | 00695467 | Slovak Telekom | 35763469 | 6,48 € | 08.02.2024 | 20.02.2024 | Faktúra | ||||||
098/24 | CSS Dúbrava | 00695467 | Slovak Telekom | 35763469 | 32,27 € | 07.03.2024 | 20.03.2024 | Faktúra | ||||||
099/24 | CSS Dúbrava | 00695467 | Slovak Telekom | 35763469 | 6,48 € | 07.03.2024 | 20.03.2024 | Faktúra | ||||||
156/24 | CSS Dúbrava | 00695467 | Slovak Telekom | 35763469 | 40,81 € | 10.04.2024 | 18.04.2024 | Faktúra | ||||||
157/24 | CSS Dúbrava | 00695467 | Slovak Telekom | 35763469 | 8,50 € | 10.04.2024 | 18.04.2024 | Faktúra | ||||||
213/24 | CSS Dúbrava | 00695467 | Slovak Telekom | 35763469 | 11,28 € | 09.05.2024 | 18.05.2024 | Faktúra | ||||||
214/24 | CSS Dúbrava | 00695467 | Slovak Telekom | 35763469 | 30,05 € | 09.05.2024 | 18.05.2024 | Faktúra | ||||||
268/24 | CSS Dúbrava | 00695467 | Slovak Telekom | 35763469 | 11,28 € | 06.06.2024 | 25.06.2024 | Faktúra |