Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ  IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
063/24 CSS Dúbrava 00695467 Východoslovenská distribučná, a.s. 36599361 299,00 € 09.02.2024 20.02.2024 Faktúra
141/24 CSS Dúbrava 00695467 VOZAKO s.r.o 52073025 130,27 € 28.03.2024 17.04.2024 Faktúra
202/24 CSS Dúbrava 00695467 VOZAKO s.r.o 52073025 136,34 € 02.05.2024 15.05.2024 Faktúra
078/24 CSS Dúbrava 00695467 Vladimír Geľatič 33888132 1 500,00 € 22.02.2024 06.03.2024 Faktúra
110/24 CSS Dúbrava 00695467 VIDRA a spol. s.r.o. 31589561 104,89 € 13.03.2024 27.03.2024 Faktúra
111/24 CSS Dúbrava 00695467 VIDRA a spol. s.r.o. 31589561 390,00 € 13.03.2024 27.03.2024 Faktúra
050/24 CSS Dúbrava 00695467 Verejnoprospešné služby 43904157 1 408,09 € 05.02.2024 20.02.2024 Faktúra
104/24 CSS Dúbrava 00695467 V a V s.r.o. Zemplínska Šírava 31719741 825,00 € 08.03.2024 16.03.2024 Faktúra
170/24 CSS Dúbrava 00695467 TME Slovakia, s. r. o. 45241791 14,52 € 12.04.2024 19.04.2024 Faktúra
080/24 CSS Dúbrava 00695467 TERA green s.r.o. 46879544 3 000,00 € 27.02.2024 14.03.2024 Faktúra
106/24 CSS Dúbrava 00695467 Suptrans G.T. M.s.r.o 36490580 80,14 € 11.03.2024 16.03.2024 Faktúra
155/24 CSS Dúbrava 00695467 STAPO, s.r.o. 46515356 162,00 € 08.04.2024 17.04.2024 Faktúra
726/23 CSS Dúbrava 00695467 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 2 154,31 € 15.01.2024 30.01.2024 Faktúra
071/24 CSS Dúbrava 00695467 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 2 210,28 € 15.02.2024 06.03.2024 Faktúra
118/24 CSS Dúbrava 00695467 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 2 009,84 € 14.03.2024 03.04.2024 Faktúra
167/24 CSS Dúbrava 00695467 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 2 154,60 € 12.04.2024 03.05.2024 Faktúra
725/23 CSS Dúbrava 00695467 Slovak Telekom 35763469 6,48 € 10.01.2024 26.01.2024 Faktúra
724/23 CSS Dúbrava 00695467 Slovak Telekom 35763469 32,34 € 10.01.2024 26.01.2024 Faktúra
059/24 CSS Dúbrava 00695467 Slovak Telekom 35763469 33,08 € 08.02.2024 20.02.2024 Faktúra
058/24 CSS Dúbrava 00695467 Slovak Telekom 35763469 6,48 € 08.02.2024 20.02.2024 Faktúra
098/24 CSS Dúbrava 00695467 Slovak Telekom 35763469 32,27 € 07.03.2024 20.03.2024 Faktúra
099/24 CSS Dúbrava 00695467 Slovak Telekom 35763469 6,48 € 07.03.2024 20.03.2024 Faktúra
156/24 CSS Dúbrava 00695467 Slovak Telekom 35763469 40,81 € 10.04.2024 18.04.2024 Faktúra
157/24 CSS Dúbrava 00695467 Slovak Telekom 35763469 8,50 € 10.04.2024 18.04.2024 Faktúra
213/24 CSS Dúbrava 00695467 Slovak Telekom 35763469 11,28 € 09.05.2024 18.05.2024 Faktúra
214/24 CSS Dúbrava 00695467 Slovak Telekom 35763469 30,05 € 09.05.2024 18.05.2024 Faktúra
158/24 CSS Dúbrava 00695467 Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 3, Vysoké Tatry 00186759 108,00 € 10.04.2024 25.04.2024 Faktúra
207/24 CSS Dúbrava 00695467 SAVKY- Stavebniny Stakčín 43778046 96,70 € 06.05.2024 16.05.2024 Faktúra
047/24 CSS Dúbrava 00695467 SAVKY Stakčín, s.r.o. 55484832 268,40 € 02.02.2024 20.02.2024 Faktúra
089/24 CSS Dúbrava 00695467 SAVKY Stakčín, s.r.o. 55484832 124,35 € 01.03.2024 16.03.2024 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 »