Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
106/26 CSS Dúbrava 00695467 M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. 36730866 226,91 € 20.03.2026 16.04.2026 Faktúra
107/26 CSS Dúbrava 00695467 CIMBAĽÁK s.r.o 36473219 291,30 € 20.03.2026 21.04.2026 Faktúra
104/26 CSS Dúbrava 00695467 MIRON-EX s.r.o. 56290381 972,75 € 18.03.2026 17.04.2026 Faktúra
105/26 CSS Dúbrava 00695467 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 2 070,70 € 17.03.2026 26.03.2026 Faktúra
100/26 CSS Dúbrava 00695467 EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. 31714030 266,17 € 16.03.2026 24.03.2026 Faktúra
102/26 CSS Dúbrava 00695467 M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. 36730866 99,48 € 16.03.2026 26.03.2026 Faktúra
103/26 CSS Dúbrava 00695467 INMEDIA s.r.o. 36019208 729,73 € 16.03.2026 16.04.2026 Faktúra
101/26 CSS Dúbrava 00695467 CIMBAĽÁK s.r.o 36473219 440,04 € 16.03.2026 16.04.2026 Faktúra
099/26 CSS Dúbrava 00695467 Elektroservis VV 44602731 464,94 € 12.03.2026 20.03.2026 Faktúra
098/26 CSS Dúbrava 00695467 M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. 36730866 382,25 € 12.03.2026 24.03.2026 Faktúra
097/26 CSS Dúbrava 00695467 Jarmila Megová - IDEÁL 34566384 1 368,51 € 12.03.2026 24.03.2026 Faktúra
096/26 CSS Dúbrava 00695467 MIRON-EX s.r.o. 56290381 888,86 € 12.03.2026 16.04.2026 Faktúra
095/26 CSS Dúbrava 00695467 Elektroservis VV 44602731 861,00 € 11.03.2026 24.03.2026 Faktúra
094/26 CSS Dúbrava 00695467 M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. 36730866 195,83 € 10.03.2026 24.03.2026 Faktúra
093/26 CSS Dúbrava 00695467 INMEDIA s.r.o. 36019208 520,77 € 10.03.2026 16.04.2026 Faktúra
092/26 CSS Dúbrava 00695467 PP Plyn s. r. o. 56265425 140,00 € 09.03.2026 20.03.2026 Faktúra
091/26 CSS Dúbrava 00695467 CIMBAĽÁK s.r.o 36473219 451,93 € 06.03.2026 16.04.2026 Faktúra
086/26 CSS Dúbrava 00695467 Lekos, s.r.o. 46831827 103,32 € 05.03.2026 17.03.2026 Faktúra
089/26 CSS Dúbrava 00695467 DXa, s.r.o. 36455181 115,50 € 05.03.2026 17.03.2026 Faktúra
090/26 CSS Dúbrava 00695467 M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. 36730866 262,21 € 05.03.2026 20.03.2026 Faktúra
087/26 CSS Dúbrava 00695467 Slovak Telekom 35763469 10,95 € 05.03.2026 20.03.2026 Faktúra
088/26 CSS Dúbrava 00695467 Slovak Telekom 35763469 26,21 € 05.03.2026 20.03.2026 Faktúra
082/26 CSS Dúbrava 00695467 FIPEK s.r.o. 45897077 770,74 € 04.03.2026 17.03.2026 Faktúra
083/26 CSS Dúbrava 00695467 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000 851,13 € 04.03.2026 16.04.2026 Faktúra
085/26 CSS Dúbrava 00695467 MIRON-EX s.r.o. 56290381 969,51 € 04.03.2026 16.04.2026 Faktúra
084/26 CSS Dúbrava 00695467 CIMBAĽÁK s.r.o 36473219 104,37 € 04.03.2026 16.04.2026 Faktúra
080/26 CSS Dúbrava 00695467 OMV Slovensko s.r.o 00604381 47,65 € 03.03.2026 17.03.2026 Faktúra
078/26 CSS Dúbrava 00695467 M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. 36730866 201,06 € 03.03.2026 17.03.2026 Faktúra
081/26 CSS Dúbrava 00695467 ID.EST, s.r.o. 44460988 73,80 € 03.03.2026 20.03.2026 Faktúra
079/26 CSS Dúbrava 00695467 INMEDIA s.r.o. 36019208 1 003,19 € 03.03.2026 16.04.2026 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 »