072/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
351,43 € |
19.02.2024 |
|
|
16.03.2024 |
|
|
Faktúra |
089/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
SAVKY Stakčín, s.r.o. |
55484832 |
|
124,35 € |
01.03.2024 |
|
|
16.03.2024 |
|
|
Faktúra |
070/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Miroslav Maciboba - MIRON-EX |
34291890 |
|
734,50 € |
15.02.2024 |
|
|
16.03.2024 |
|
|
Faktúra |
093/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
DXa, s.r.o. |
36455181 |
|
106,60 € |
04.03.2024 |
|
|
16.03.2024 |
|
|
Faktúra |
106/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Suptrans G.T. M.s.r.o |
36490580 |
|
80,14 € |
11.03.2024 |
|
|
16.03.2024 |
|
|
Faktúra |
105/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
ELITOM s. r. o. |
45894469 |
|
119,59 € |
08.03.2024 |
|
|
16.03.2024 |
|
|
Faktúra |
107/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
HUIRON s.r.o |
45447136 |
|
30,00 € |
11.03.2024 |
|
|
16.03.2024 |
|
|
Faktúra |
094/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
FIPEK s.r.o. |
45897077 |
|
775,30 € |
05.03.2024 |
|
|
16.03.2024 |
|
|
Faktúra |
097/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Lekos, s.r.o. |
46831827 |
|
100,80 € |
06.03.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
098/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
32,27 € |
07.03.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
099/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
6,48 € |
07.03.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
115/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Pavel Šteňko,Mgr.Pavol Šteňko - právny nástupca |
44271204 |
|
138,00 € |
14.03.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
095/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
149,57 € |
05.03.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
074/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
|
624,77 € |
19.02.2024 |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
102/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
150,11 € |
07.03.2024 |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
116/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Jarmila Megová - IDEÁL |
34566384 |
|
1 387,75 € |
14.03.2024 |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
082/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
306,64 € |
27.02.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
076/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
|
239,73 € |
21.02.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
108/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
216,95 € |
11.03.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
113/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Marta Harmaňošová - Zdravotnícke potreby |
40900126 |
|
1 405,00 € |
13.03.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
077/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Miroslav Maciboba - MIRON-EX |
34291890 |
|
793,93 € |
21.02.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
117/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Ing. Mária Kirňáková -TOMINO |
32374232 |
|
232,77 € |
14.03.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
112/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
B2B Partner |
44413467 |
|
268,80 € |
13.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
110/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
VIDRA a spol. s.r.o. |
31589561 |
|
104,89 € |
13.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
111/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
VIDRA a spol. s.r.o. |
31589561 |
|
390,00 € |
13.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
084/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
|
669,33 € |
27.02.2024 |
|
|
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
119/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
199,92 € |
18.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
122/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Nemocnica Snina s.r.o |
36509108 |
|
24,00 € |
18.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
091/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
403,45 € |
01.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
090/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
318,85 € |
01.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |