Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod.  Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
169/24 CSS Dúbrava 00695467 CIMBAĽÁK s.r.o 36473219 257,51 € 12.04.2024 15.05.2024 Faktúra
177/24 CSS Dúbrava 00695467 CIMBAĽÁK s.r.o 36473219 171,84 € 18.04.2024 21.05.2024 Faktúra
183/24 CSS Dúbrava 00695467 CIMBAĽÁK s.r.o 36473219 355,34 € 19.04.2024 21.05.2024 Faktúra
219/24 CSS Dúbrava 00695467 JANÁK s.r.o 36482501 40,34 € 13.05.2024 18.05.2024 Faktúra
106/24 CSS Dúbrava 00695467 Suptrans G.T. M.s.r.o 36490580 80,14 € 11.03.2024 16.03.2024 Faktúra
023/24 CSS Dúbrava 00695467 Decomp s.r.o 36497771 440,00 € 15.01.2024 30.01.2024 Faktúra
151/24 CSS Dúbrava 00695467 Marcinek Univerzal, s. r. o. 36507377 83,60 € 05.04.2024 17.04.2024 Faktúra
198/24 CSS Dúbrava 00695467 Marcinek Univerzal, s. r. o. 36507377 660,00 € 30.04.2024 16.05.2024 Faktúra
199/24 CSS Dúbrava 00695467 Marcinek Univerzal, s. r. o. 36507377 99,00 € 30.04.2024 16.05.2024 Faktúra
007/24 CSS Dúbrava 00695467 Nemocnica Snina s.r.o 36509108 24,00 € 08.01.2024 26.01.2024 Faktúra
057/24 CSS Dúbrava 00695467 Nemocnica Snina s.r.o 36509108 24,00 € 08.02.2024 20.02.2024 Faktúra
122/24 CSS Dúbrava 00695467 Nemocnica Snina s.r.o 36509108 24,00 € 18.03.2024 28.03.2024 Faktúra
180/24 CSS Dúbrava 00695467 Nemocnica Snina s.r.o 36509108 24,00 € 18.04.2024 30.04.2024 Faktúra
063/24 CSS Dúbrava 00695467 Východoslovenská distribučná, a.s. 36599361 299,00 € 09.02.2024 20.02.2024 Faktúra
181/24 CSS Dúbrava 00695467 Medicentrum Snina, s.r.o. 36686352 120,00 € 19.04.2024 03.05.2024 Faktúra
017/24 CSS Dúbrava 00695467 M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. 36730866 185,45 € 11.01.2024 26.01.2024 Faktúra
012/24 CSS Dúbrava 00695467 M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. 36730866 133,18 € 10.01.2024 26.01.2024 Faktúra
003/24 CSS Dúbrava 00695467 M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. 36730866 374,13 € 04.01.2024 26.01.2024 Faktúra
021/24 CSS Dúbrava 00695467 M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. 36730866 209,97 € 15.01.2024 30.01.2024 Faktúra
031/24 CSS Dúbrava 00695467 M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. 36730866 202,59 € 18.01.2024 13.02.2024 Faktúra
051/24 CSS Dúbrava 00695467 M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. 36730866 242,67 € 05.02.2024 20.02.2024 Faktúra
054/24 CSS Dúbrava 00695467 M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. 36730866 218,65 € 07.02.2024 20.02.2024 Faktúra
041/24 CSS Dúbrava 00695467 M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. 36730866 97,58 € 30.01.2024 20.02.2024 Faktúra
039/24 CSS Dúbrava 00695467 M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. 36730866 169,54 € 29.01.2024 20.02.2024 Faktúra
034/24 CSS Dúbrava 00695467 M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. 36730866 243,19 € 23.01.2024 20.02.2024 Faktúra
060/24 CSS Dúbrava 00695467 M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. 36730866 276,89 € 08.02.2024 22.02.2024 Faktúra
068/24 CSS Dúbrava 00695467 M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. 36730866 149,04 € 13.02.2024 27.02.2024 Faktúra
069/24 CSS Dúbrava 00695467 M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. 36730866 226,86 € 15.02.2024 06.03.2024 Faktúra
073/24 CSS Dúbrava 00695467 M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. 36730866 163,69 € 19.02.2024 14.03.2024 Faktúra
088/24 CSS Dúbrava 00695467 M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. 36730866 258,85 € 29.02.2024 14.03.2024 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 »