Faktúra č. 182/21

Obstarávateľ
  • Názov: CSS Dúbrava
  • IČO: 00695467
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 182/21
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 19.04.2021
  • Celková hodnota: 1 621,49 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 5100308010
  • Dátum zverejnenia: 26.04.2021
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
660/21 CSS Dúbrava 00695467 Anna Plišková Andrea 37002864 207,70 € 14.12.2021 23.12.2021 Faktúra
Tlačiť