Faktúra č. 151/21

Obstarávateľ
  • Názov: CSS Dúbrava
  • IČO: 00695467
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 151/21
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 31.03.2021
  • Celková hodnota: 227,43 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 033/21,035/21
  • Dátum zverejnenia: 29.04.2021
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
575/21 CSS Dúbrava 00695467 Peter Vološin 47882247 39,85 € 05.11.2021 18.11.2021 Faktúra
Tlačiť