Faktúra č. 143/22

Obstarávateľ
  • Názov: CSS Dúbrava
  • IČO: 00695467
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 143/22
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 21.03.2022
  • Celková hodnota: 290,26 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 4/2022
  • Identifikácia objednávky: 150/22
  • Dátum zverejnenia: 14.04.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
681/22 CSS Dúbrava 00695467 Decomp s.r.o 36497771 151,00 € 21.12.2022 24.12.2022 Faktúra
Tlačiť