Faktúra č. 681/22

Obstarávateľ
  • Názov: CSS Dúbrava
  • IČO: 00695467
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 681/22
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 21.12.2022
  • Celková hodnota: 151,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 143/22
  • Dátum zverejnenia: 24.12.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
143/22 Objednávame si u Vás: - toner HP CF 217 XL...2 ks, - toner 3020...1 ks, - toner canon cartridge 737...1 ks, - klávesnica Genius...1 ks - inštalačné práce - oprava tlačiarne...1 ks v celkovej hodnote 151,00 € CSS Dúbrava 00695467 Decomp s.r.o 36497771 0,00 € 20.12.2022 22.12.2022 Objednávka
Tlačiť