Faktúra č. 137/23
Obstarávateľ
- Názov: CSS Dúbrava
- IČO: 00695467
Zmluvný partner
- Názov: Miroslav Maciboba - MIRON-EX
- IČO: 34291890
- Adresa: Pichné 199, 06901 Snina
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 137/23
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 15.03.2023
- Celková hodnota: 872,10 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 2/2023
- Identifikácia objednávky: 141/2023
- Dátum zverejnenia: 17.04.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2/2023 | Rámcová zmluva | CSS Dúbrava | 00695467 | Miroslav Maciboba - MIRON-EX | 34291890 | Iné | 41 420,80 € | 27.12.2022 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 30.12.2022 | Mgr.MVDr. Marián Petro | riaditeľ CSS Dúbrava | Zmluva |
675/23 | CSS Dúbrava | 00695467 | Suptrans G.T. M.s.r.o | 36490580 | 73,08 € | 15.12.2023 | 20.12.2023 | Faktúra |