Faktúra č. 137/23

Obstarávateľ
  • Názov: CSS Dúbrava
  • IČO: 00695467
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 137/23
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 15.03.2023
  • Celková hodnota: 872,10 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 2/2023
  • Identifikácia objednávky: 141/2023
  • Dátum zverejnenia: 17.04.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
2/2023 Rámcová zmluva CSS Dúbrava 00695467 Miroslav Maciboba - MIRON-EX 34291890 Iné 41 420,80 € 27.12.2022 01.01.2023 31.12.2023 30.12.2022 Mgr.MVDr. Marián Petro riaditeľ CSS Dúbrava Zmluva
675/23 CSS Dúbrava 00695467 Suptrans G.T. M.s.r.o 36490580 73,08 € 15.12.2023 20.12.2023 Faktúra
Tlačiť