Faktúra č. 113/21

Obstarávateľ
  • Názov: CSS Dúbrava
  • IČO: 00695467
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 113/21
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 10.03.2021
  • Celková hodnota: 774,34 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 9/2021
  • Identifikácia objednávky: 021,027/2021
  • Dátum zverejnenia: 17.03.2021
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
409/21 CSS Dúbrava 00695467 Ladislav Lechman 32673108 93,60 € 12.08.2021 31.08.2021 Faktúra
Tlačiť