Faktúra č. 050/21

Obstarávateľ
  • Názov: CSS Dúbrava
  • IČO: 00695467
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 050/21
  • Popis fakturovaného plnenia: prenájom telekomunikačnej linky 2/2021
  • Dátum doručenia: 05.02.2021
  • Celková hodnota: 100,80 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 28/2019
  • Dátum zverejnenia: 22.02.2021
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
209/21 CSS Dúbrava 00695467 KOVOTYP s.r.o. 35808705 139,79 € 05.05.2021 13.05.2021 Faktúra
Tlačiť