Faktúra č. 209/21

Obstarávateľ
  • Názov: CSS Dúbrava
  • IČO: 00695467
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 209/21
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 05.05.2021
  • Celková hodnota: 139,79 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 050/21
  • Dátum zverejnenia: 13.05.2021
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
050/21 Objednávame si u Vás: - skriňa šatníková...1 ks v celkovej hodnote 139,79 € CSS Dúbrava 00695467 KOVOTYP s.r.o. 35808705 0,00 € 26.04.2021 07.05.2021 Objednávka
Tlačiť