Faktúra č. 048/21

Obstarávateľ
  • Názov: CSS Dúbrava
  • IČO: 00695467
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 048/21
  • Popis fakturovaného plnenia: dod. potraviny/chlieb,pekár.výrobky/
  • Dátum doručenia: 04.02.2021
  • Celková hodnota: 617,01 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 1/2021
  • Identifikácia objednávky: 23,..,50/2021
  • Dátum zverejnenia: 22.02.2021
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
218/21 CSS Dúbrava 00695467 Suptrans G.T. M.s.r.o 36490580 347,42 € 06.05.2021 13.05.2021 Faktúra
Tlačiť