Faktúra č. 039/23

Obstarávateľ
  • Názov: CSS Dúbrava
  • IČO: 00695467
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 039/23
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 23.01.2023
  • Celková hodnota: 633,33 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 3/23,16/2022
  • Identifikácia objednávky: 38,39/23
  • Dátum zverejnenia: 28.02.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
235/23 CSS Dúbrava 00695467 Verejnoprospešné služby 43904157 946,51 € 05.05.2023 16.05.2023 Faktúra
Tlačiť