Faktúra č. 026/23

Obstarávateľ
  • Názov: CSS Dúbrava
  • IČO: 00695467
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 026/23
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 16.01.2023
  • Celková hodnota: 180,19 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 4/2023
  • Identifikácia objednávky: 25/23
  • Dátum zverejnenia: 01.02.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
4/2023 Rámcová zmluva CSS Dúbrava 00695467 M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. 36730866 Iné 16 937,74 € 01.12.2022 01.01.2023 31.12.2023 30.12.2022 Mgr.MVDr. Marián Petro riaditeľ CSS Dúbrava Zmluva
180/23 CSS Dúbrava 00695467 DXa, s.r.o. 36455181 322,49 € 06.04.2023 17.04.2023 Faktúra
Tlačiť