Faktúra č. 013/21

Obstarávateľ
  • Názov: CSS Dúbrava
  • IČO: 00695467
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 013/21
  • Popis fakturovaného plnenia: dodané potraviny /mäsové výrobky/
  • Dátum doručenia: 13.01.2021
  • Celková hodnota: 95,70 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 5/2021
  • Identifikácia objednávky: 18/2021
  • Dátum zverejnenia: 22.02.2021
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
228/21 CSS Dúbrava 00695467 Elektroservis VV 44602731 864,72 € 11.05.2021 21.05.2021 Faktúra
Tlačiť