Faktúra č. 228/21

Obstarávateľ
  • Názov: CSS Dúbrava
  • IČO: 00695467
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 228/21
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 11.05.2021
  • Celková hodnota: 864,72 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 013/21
  • Dátum zverejnenia: 21.05.2021
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
013/21 Objednávame si u Vás opravu práčky 3105 - výmenu top. telesa, zámok dverí, práčky 3105 11 - výmena top. telesa, sušičky prádla - výmena unášača bubna/zad./v celkovej hodnote 864,72 € CSS Dúbrava 00695467 Elektroservis VV 44602731 0,00 € 03.02.2021 31.03.2021 Objednávka
Tlačiť