Faktúra č. 012/23

Obstarávateľ
  • Názov: CSS Dúbrava
  • IČO: 00695467
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 012/23
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 10.01.2023
  • Celková hodnota: 204,73 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 4/2023
  • Identifikácia objednávky: 10/23
  • Dátum zverejnenia: 25.01.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
4/2023 Rámcová zmluva CSS Dúbrava 00695467 M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. 36730866 Iné 16 937,74 € 01.12.2022 01.01.2023 31.12.2023 30.12.2022 Mgr.MVDr. Marián Petro riaditeľ CSS Dúbrava Zmluva
113/23 CSS Dúbrava 00695467 Suptrans G.T. M.s.r.o 36490580 34,80 € 06.03.2023 16.03.2023 Faktúra
Tlačiť